15/2023/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato
Informações
15/2023/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00037343/2023-56
R$ 4.976.225,55
R$ 4.976.225,55
17/11/2023
17/11/2023
17/11/2023 à 17/11/2024
"107533 Raimundo Vieira da Cunha DITRAN Gestor do Contrato
179450 Vanei BrazMartins DITRAN Titular
819650 Francisco Carlos Silva de Oliveira DITRAN Fiscal"
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS,
ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU
CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, com vistas ao atendimento da necessidade
de abastecimento dos veículos, maquinários, equipamentos, grupos geradores e embarcações
pertencentes à frota oficial dos órgãos da administração pública municipal direta da Prefeitura de
Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e
quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante.
NÚMERO DO PROCESSO:00600-00037343/2023-56
0*
Número | Publicação | Vigência | Valor | Situação | |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO | CONTRATO | 17/11/2023 à 17/11/2024 | 4976225.55 | Ativo | Download |
3 ° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO NTRATO N° 15/2023/COJUSA/PGM | 3 ° TERMO DE APOSTILAMENTO AO CO NTRATO N° 15/2023/COJUSA/PGM | 26/02/2025 à 04/07/2025 | 0 | Ativo | Download |
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM | PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2023/COJUSA/PGM | 18/11/2024 à 04/07/2025 | 0 | Ativo | Download |
Item | Descrição | Local de Execução | Situação da Entrega | Fornecedor | Quantidade | Unidade de Medida | Valor Unitário | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/2023/COJUSA/PGM | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, com vistas ao atendimento da necessidade de abastecimento dos veículos, maquinários, equipamentos, grupos geradores e embarcações pertencentes à frota oficial dos órgãos da administração pública municipal direta da Prefeitura de Porto Velho, pelo período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas, unidades e quantidades definidas nos Anexos I e II do Edital, para atender à Contratante. | PORTO VELHO | PORTO VELHO | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 1 | 1 | R$ 4.976.225,55 | Download |
CNPJ/CPF do Fornecedor | Fornecedor |
---|---|
05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA |
Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
0000245/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 45.000,00 |
0000252/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 |
0000258/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 357.270,00 |
0002153/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 230.000,00 |
0000261/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 357.270,00 |
0002152/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 120.000,00 |
0000251/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 |
0000254/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 50.000,00 |
0002151/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 |
0000238/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 332.000,00 |
0002154/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 |
0000259/2024 | 31/01/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 147.720,01 |
0000253/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.000,00 |
0002150/2024 | 09/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 300.000,00 |
0000225/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 167.000,00 |
0000249/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 257.000,00 |