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Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 4649524.86
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
28/11/2025
0016462/2025
Pagamento
Passagem
R$ 8.078,49
R$ 0,00
R$ 0,00
0000789/2025
Liquidação para pagamento das Faturas nº 358, de 02/09/2025, ID 133202, certificada pelo servidor Adonias Moisés de Oliveira, matrícula 10079136, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, id 0063042, página 233).
0002493/2025
Orçamentária
0010620/2025
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
28/11/2025
0016466/2025
Pagamento
Passagem
R$ 20.787,55
R$ 0,00
R$ 0,00
0060019/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 10/10/2025 a 31/10/2025.
0006262/2025
Orçamentária
0010565/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
28/11/2025
0016465/2025
Pagamento
Passagem
R$ 8.470,20
R$ 0,00
R$ 0,00
0060019/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 006.001940/2025-22, no período 01/10/2025 a 09/10/2025.
0000836/2025
Orçamentária
0010552/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
28/11/2025
0016460/2025
Pagamento
Passagem
R$ 27.406,73
R$ 0,00
R$ 0,00
0000720/2025
Liquidação da despesa referente ao Empenho complementar referente a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, para passagem área nacional e internacional, ref. ao SRP Nº 046/2024 (COMPLEMENTAÇÃO), conf. CEO N° 088/2025. Nota fiscal 484
0003552/2025
Orçamentária
0010339/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
28/11/2025
0016461/2025
Pagamento
Passagem
R$ 5.314,51
R$ 0,00
R$ 0,00
0001323/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME BILHETES ELETRONICOS DE PASSAGEM PEÇA 100 E NOTA FISCAL 482 (PEÇA 102) ASSINADA E CERTIFICADA POR RUTH NATIELE ALVES CARRIL CAD. 1006216, CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, BRUNO FERNANDO MARTINES SANTOS CAD. 10078357 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 095/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e
0002128/2025
Orçamentária
0010549/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
28/11/2025
0016545/2025
Pagamento
Passagem
R$ 10.740,54
R$ 0,00
R$ 0,00
0000789/2025
Liquidação para pagamento das Faturas nº 338, de 26/08/2025, ID 133085, certificada pelo servidor Adonias Moisés de Oliveira, matrícula 10079136, membro da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, id 0063042, página 233). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9.975-9.
0002500/2025
Orçamentária
0010619/2025
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.978 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
27/11/2025
0016231/2025
Pagamento
Passagem
R$ 2.170,56
R$ 0,00
R$ 0,00
0002742/2025
Liquidação do empenho sobre FATURA DE LOCAÇÃO Nº117639, para cobrir despesas com Locação de veículo tipo caminhonete, cabine dupla, plotada, sem motorista e sem combustível e Locação mensal de veículo leve de carroceria tipo utilitário (pick-up),por adesão a Ata n° ARP24CIN000286.
0005159/2025
Orçamentária
0010105/2025
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
18/11/2025
0015699/2025
Pagamento
Passagem
R$ 23.780,57
R$ 0,00
R$ 0,00
0000721/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA CONFORME NFS 465 E 470 CERTIFICADA POR ROBSON RUAN DA SILVA SANTOS, ANA LUISA SIKORSKI E ANDREIA LOPES DOS SANTOS MEMBROS DA COMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DE SERVIÇOS
0000734/2025
Orçamentária
0009926/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
13/11/2025
0015263/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
018.000/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 114865, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 018.000578/2025-33.
0003664/2025
Orçamentária
0009145/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
13/11/2025
0015264/2025
Pagamento
Passagem
R$ 30.141,45
R$ 0,00
R$ 0,00
0003217/2025
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.01 á 31.12.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
0001628/2025
Orçamentária
0009492/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
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Última atualização: 28/11/2025 00:00.