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Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 3801290.78
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
17/09/2025
0012292/2025
Pagamento
Passagem
R$ 21.630,11
R$ 0,00
R$ 0,00
0000892/2025
Liquidação destinada a cobrir despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação e remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Sistema de Registro de Preços Permanente n° 046/2024, com a finalidade de atender às necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo n° 00600-00008928/2025-21-e.
0002568/2025
Orçamentária
0007416/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
17/09/2025
0012293/2025
Pagamento
Passagem
R$ 91.446,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0000892/2025
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Contratação de empresa especializada nos serviços de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), por meio do Sistema de Registro de Preços n° 046/2024, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo n° 00600-00008928/2025-21-e.
0004733/2025
Orçamentária
0007417/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
15/09/2025
0012179/2025
Pagamento
Passagem
R$ 9.475,91
R$ 0,00
R$ 0,00
0000789/2025
Liquidação para pagamento das Faturas nº 221 e 226, de 17/06/2025 e 24/06/2025, peças 78 e 79, certificadas pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 9.975-9.
0002500/2025
Orçamentária
0007507/2025
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.978 - Fortalecimento do Controle Social do SUAS
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
15/09/2025
0012178/2025
Pagamento
Passagem
R$ 8.238,37
R$ 0,00
R$ 0,00
0000789/2025
Liquidação para pagamento da Fatura nº 146, de 08/05/2025, peça 75, certificada pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74). Pagamento a ser realizado mediante conta corrente 10.363-2.
0002496/2025
Orçamentária
0007504/2025
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.854 - Serviço de Acolhimento Institucional e Familiar
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
15/09/2025
0012107/2025
Pagamento
Passagem
R$ 7.373,79
R$ 0,00
R$ 0,00
0000789/2025
Liquidação para pagamento das Faturas nº 154 e 173, de 12/05/2025 e 19/05/2025, peças 76 e 77, certificadas pelas servidoras Ane Caroline Galvão Alves, matrícula 10079841 e Liliana Vilarim Vieira, matrícula 71837, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 205/2025/DA/GAB/SEMIAS de 14/07/2025, peça 74).
0002493/2025
Orçamentária
0007505/2025
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
12/09/2025
0012062/2025
Pagamento
Passagem
R$ 42.311,09
R$ 0,00
R$ 0,00
0001794/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n° 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00017944/2024-23-e. O período corresponde ao mês de agosto de 2025.
0000838/2025
Orçamentária
0007411/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
12/09/2025
0012063/2025
Pagamento
Passagem
R$ 28.233,99
R$ 0,00
R$ 0,00
0000985/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e, o período corresponde ao mês de agosto de 2025.
0000836/2025
Orçamentária
0007413/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/09/2025
0011975/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
0000927/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 111721, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
0003664/2025
Orçamentária
0007345/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/09/2025
0011974/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
0000927/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 109029, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
0003664/2025
Orçamentária
0007344/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
10/09/2025
0011894/2025
Pagamento
Passagem
R$ 30.141,45
R$ 0,00
R$ 0,00
0003217/2025
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.07.2025 á 31.07.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
0001628/2025
Orçamentária
0006355/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
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Última atualização: 17/09/2025 00:00.