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Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 2679989.21
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
20/05/2026
0007325/2026
Pagamento
Passagem
R$ 42.311,09
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001944/2025-19
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo administrativo n° 006.000037/2026-25, correspondente ao mês de abril de 2026. Nº OP 7541
0001385/2026
Orçamentária
0003949/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
20/05/2026
0007368/2026
Pagamento
Passagem
R$ 11.576,33
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001987/2025-96
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 015/PGM/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), correspondente ao mês de abril de 2026, conforme apensado aos autos do processo n° 006.001859/2026-23. Nº OP 7559
0000810/2026
Orçamentária
0003959/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
20/05/2026
0007326/2026
Pagamento
Passagem
R$ 25.840,79
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001923/2025-95
Liquidão destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo n° 006.001940/2025-22. Correspondente ao mês de abril de 2026. Nº OP 7566
0001383/2026
Orçamentária
0003964/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
71 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE DISTRITOS
18/05/2026
0007153/2026
Pagamento
Passagem
R$ 24.961,44
R$ 0,00
R$ 0,00
024.000050/2025-85
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a contratação de empresa especializa em serviços de Locação de Veiculo tipo pick-up, camionete tipo 4x, para atender as demandas operacionais desta Superintendência Municipal de Distritos, pelo período de 01.05.2026 á 31.05.2026 Ref. ao SRPP N°008/2024 - CONLESTE (CARONA), Conf. CEO N° 47/2026. Nº OP 7483
0001749/2026
Orçamentária
0003914/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
286 - JUNTOS TRANSFORMANDO OS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
14/05/2026
0004411/2026
Pagamento
Passagem
R$ 142.999,92
R$ 0,00
R$ 0,00
00507546/2025-16
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A ALOCAÇÃO DE RECURSOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO DOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DOS ENTES CONSORCIADOS AO CINDERONDÔNIA. CONFORME A FATURA DE LOCAÇÃO Nº 131073, PEÇA 0833340, REFERÊNCIA MÊS DE MARÇO, CERTIFICADA POR ULYSSES SILVA E HUEMERSON DE LIMA, FORNECEDOR: RECHE GALDEANO & CIA LTDA, EMPENHO Nº 737/2026, PROCESSO Nº 005.007546/2025-16. Nº OP 4450
0000737/2026
Orçamentária
0001983/2026
10 - SAÚDE
301 - Atenção Básica
317 - ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE
2.664 - Operacionalização dos serviços das Unidades de Atenção Primária à Saúde
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
13/05/2026
0006769/2026
Pagamento
Passagem
R$ 11.575,37
R$ 0,00
R$ 0,00
003.000129/2025-54
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas com a locação de veículos referente ao mês de ABRIL de 2026, conforme fatura nº 497 de 04/05/2026( ID 0900285), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7410
0000277/2026
Orçamentária
0003874/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
13/05/2026
0006768/2026
Pagamento
Passagem
R$ 11.575,37
R$ 0,00
R$ 0,00
003.000129/2025-54
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026. Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI) - Despesas coma locação de veículos referente ao mês de Março de 2026, conforme fatura nº 344 de 01/04/2026( ID 0900223), devidamente certificada pelos servidores: Luiz Felipe Ferreira Brito ,Assessor Técnico, Mat. 10078734; Takako Izawa, Diretora de Departamento , Mat. 10078701 e; Ítalo Borges Sousa da Silva, Assistente Administrativo, Mat. 135724. Conforme ateste de nota (ID 0900308) e Termo de Recebimento Definitivo(ID 0900394), em favor da empresa KAELE LTDA - CNPJ: 04.819.323/0001-62. Nº OP 7405
0000277/2026
Orçamentária
0003872/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
12/05/2026
0006579/2026
Pagamento
Passagem
R$ 5.144,62
R$ 0,00
R$ 0,00
003.000084/2026-07
Liquidação de empenho, REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme Nota Fiscal nº 703(ID 0895227), devidamente atestada pelos servidores: Jefesson Silva de Sales , Matrícula: 25165; Ana Jaira Alves Nunes, Matrícula: 84004 e Marinês Pereira de Melo, Matrícula: 10078865. Termo Recebimento Definitivo (ID 0895239) em favor da empresa M.S.S. D SILVA & CIA LTDA CNPJ: 13.430.790/0001-97 - Processo 003.000084/2026-07 Nº OP 7184
0000391/2026
Orçamentária
0003771/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12/05/2026
0004927/2026
Pagamento
Passagem
R$ 9.830,13
R$ 0,00
R$ 0,00
0000023974/2024-79
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 654, de 13/04/2026, ID 0814802, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4960
0000774/2026
Orçamentária
0002879/2026
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
12/05/2026
0004926/2026
Pagamento
Passagem
R$ 17.465,65
R$ 0,00
R$ 0,00
0000023974/2024-79
Nota de liquidação para cobrir despesas com SRPP para eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de pesquisa, reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagem aérea nacional e internacional, de acordo com as normas da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme NFS-e nº 652, de 13/04/2026, ID 0814718, relatório da comissão de fiscalização ID 0876590 devidamente certificada por Beatriz de Souza Andrade, Rommel Chavez e Marcos Aurélio Furukawa. Nº OP 4958
0000774/2026
Orçamentária
0002875/2026
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
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Última atualização: 20/05/2026 00:00.