Acessibilidade
Despesas com Passagens
Lista de Despesas

XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 83582.96
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
27/01/2026
0000436/2026
Pagamento
Passagem
R$ 42.311,09
R$ 0,00
R$ 0,00
006.000037/2026-25
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 24/2024/SUPEL/RO, na modalidade "Carona", para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.000037/2026-25, o período corresponde o mês de dezembro de 2025. Nº OP 176
0006566/2025
Restos à Pagar
0000111/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
27/01/2026
0000437/2026
Pagamento
Passagem
R$ 29.696,50
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001940/2025-22
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes da Renovação do Contrato nº 054/PGM/2023, que tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde ao mês de dezembro de 2025. Nº OP 181
0006262/2025
Restos à Pagar
0000114/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
14/01/2026
0000013/2026
Pagamento
Passagem
R$ 11.575,37
R$ 0,00
R$ 0,00
00007588/2025-11
Liquidação com o Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, Processo nº 00600-00007588/2025-11-e. Conforme Fatura nº1384/2025(ID 0378779) referente ao alugueis de veículos no mês de Dezembro de 2025, devidamente certificada pelos servidores: Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734, Takako Izawa MAT. 10078701 e Ítalo Borges Sousa da Silva, MAT. 135724, Termo de Recebimento Definitivo(ID 0378819), em favor do CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e (e- PMPV) - PROCESSO SEI 003.000129/2025-54
0004037/2025
Restos à Pagar
0000001/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
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Última atualização: 27/01/2026 00:00.