Despesas com Passagens
Lista de Despesas
Soma
310.06K
R$ 310.056,05
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402128
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
|
02/09/2024
|
0014569/2024
|
Passagem
|
R$ 44.131,57
|
R$ 80.000,00
|
R$ 78.382,49
|
R$ 0,00
|
0000263/2024
|
Liquidação do Empenho para cobrir despesas com Contração de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas, ref. SRPP Nº 053/2023, para atender a SEMES, exercício de 2024, Com Aquisição de 65 passagens Aéreas. Conf. CEO 88/2024. Fatura 186.
|
0005314/2024
|
Orçamentária
|
0009531/2024
|
27 - DESPORTO E LAZER
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1401578
|
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
|
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
|
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
30/08/2024
|
0007235/2024
|
Passagem
|
R$ 5.358,78
|
R$ 50.000,00
|
R$ 14.145,24
|
R$ 0,00
|
0000048/2024
|
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA: 1° GERENCIAMENTO - ARP Nº 053/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, REF FATURA 170, CERTIFICADO: VALDIR ALVES DO NASCIMENTO E ISABEL TEREZA OLIVEIRA MARTINS, FORNECEDOR: MAST TURISMO - EMPENHO: 692/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000484/2024-02e.
|
0000692/2024
|
Orçamentária
|
0003676/2024
|
10 - SAÚDE
|
122 - Administração Geral
|
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
|
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1400041
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
28/08/2024
|
0014318/2024
|
Passagem
|
R$ 28.838,36
|
R$ 30.000,00
|
R$ 29.547,49
|
R$ 0,00
|
0003960/2024
|
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura 141 (eDOC 5DE16433), ref. Sistema de Registro de Preços – SRP nº 053/2023, visando atender as necessidades da PGM.
|
0002116/2024
|
Orçamentária
|
0009389/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1400289
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
28/08/2024
|
0014319/2024
|
Passagem
|
R$ 8.473,57
|
R$ 50.000,00
|
R$ 43.829,62
|
R$ 0,00
|
0000230/2024
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais
e internacionais, visando atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio da ARP nº: 053/2023, conforme fatura de nº 180 apensado aos autos sob nº: 00600-00002301/2024-85.
|
0004652/2024
|
Orçamentária
|
0009369/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1398123
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
|
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
23/08/2024
|
0013968/2024
|
Passagem
|
R$ 19.360,47
|
R$ 70.000,00
|
R$ 51.410,87
|
R$ 0,00
|
0000138/2024
|
Liquidação referente ao empenho nº 822/2024 - Fatura nº 153/2024 (Tarifa: R$ 19.510,17 - Taxa: R$ 326,34 - Agenciamento: R$ 0,03);
RETENÇÕES DE IRPJ: R$ 468,24 (Latam); R$ 3,78 (Vinci Airport); R$ 4,05 (Aeroportos do Nordeste) - ALÍQUOTA 2,40%.
|
0000822/2024
|
Orçamentária
|
0009225/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1376054
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
|
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
|
21/08/2024
|
0013820/2024
|
Passagem
|
R$ 16.316,63
|
R$ 90.000,00
|
R$ 87.803,94
|
R$ 0,00
|
0000016/2024
|
Liquidação de empenho para cobrir despesa com Passagens Aéreas para os servidores Ari Santos, João Altair, Sidnei Ferreira Junior e Nilson Barros de Souza , conforme fatura de n°. 163, certificada por Elisiane Rincolato, Carme Gonçalves Fernandes e Elizangela Souza de Oliveira, membros da comissão de certificação de serviços.
|
0000973/2024
|
Orçamentária
|
0009048/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1375808
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008598/2024
|
Passagem
|
R$ 30.706,96
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 142 de 26 de Junho de 2024 na PEÇA 88, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004221/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1375098
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008597/2024
|
Passagem
|
R$ 36.574,50
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 122 de 01 de Junho de 2024 na PEÇA 85, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004217/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1375091
|
Secretária Municipal de Educação - SEMED
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
|
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
|
20/08/2024
|
0008599/2024
|
Passagem
|
R$ 35.030,71
|
R$ 493.000,00
|
R$ 129.153,56
|
R$ 0,00
|
0003532/2024
|
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURA Nº 152 de 08 de Julho de 2024 na PEÇA 89, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
|
0000433/2024
|
Orçamentária
|
0004222/2024
|
12 - EDUCAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
|
1375009
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
|
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
|
20/08/2024
|
0013793/2024
|
Passagem
|
R$ 32.625,71
|
R$ 80.000,00
|
R$ 72.968,62
|
R$ 0,00
|
0000187/2024
|
Liquidação para pagamento da Fatura nº 172, de 05/08/2024, peça 261, certificada por Regina Martins de Holanda, matrícula 1004598 e Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 7/2024/DA/GAB/SEMASF de 22/01/2024, peça 126). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.363-2.
|
0001360/2024
|
Orçamentária
|
0009076/2024
|
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
244 - Assistência Comunitária
|
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
2.850 - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos
|
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
|
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
|
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
|
34.499.536/0001-15
|
Última atualização: 02/09/2024 00:00.