Acessibilidade
Despesas com Passagens
Lista de Despesas

Soma
310.06K
R$ 310.056,05
XLSX
ODS
JSON
Csv
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
1402128
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
02/09/2024
0014569/2024
Passagem
R$ 44.131,57
R$ 80.000,00
R$ 78.382,49
R$ 0,00
0000263/2024
Liquidação do Empenho para cobrir despesas com Contração de empresa especializada em prestação de serviço de agenciamento de passagens aéreas, ref. SRPP Nº 053/2023, para atender a SEMES, exercício de 2024, Com Aquisição de 65 passagens Aéreas. Conf. CEO 88/2024. Fatura 186.
0005314/2024
Orçamentária
0009531/2024
27 - DESPORTO E LAZER
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1401578
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
30/08/2024
0007235/2024
Passagem
R$ 5.358,78
R$ 50.000,00
R$ 14.145,24
R$ 0,00
0000048/2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA: 1° GERENCIAMENTO - ARP Nº 053/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, REF FATURA 170, CERTIFICADO: VALDIR ALVES DO NASCIMENTO E ISABEL TEREZA OLIVEIRA MARTINS, FORNECEDOR: MAST TURISMO - EMPENHO: 692/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°: 0000484/2024-02e.
0000692/2024
Orçamentária
0003676/2024
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1400041
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
28/08/2024
0014318/2024
Passagem
R$ 28.838,36
R$ 30.000,00
R$ 29.547,49
R$ 0,00
0003960/2024
Liquidação de Empenho para cobrir despesas com a aquisição de passagens aéreas conforme Fatura 141 (eDOC 5DE16433), ref. Sistema de Registro de Preços – SRP nº 053/2023, visando atender as necessidades da PGM.
0002116/2024
Orçamentária
0009389/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1400289
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
28/08/2024
0014319/2024
Passagem
R$ 8.473,57
R$ 50.000,00
R$ 43.829,62
R$ 0,00
0000230/2024
Liquidação de empenho para cobrir despesa com a Contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de passagens aéreas nacionais e internacionais, visando atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), por meio da ARP nº: 053/2023, conforme fatura de nº 180 apensado aos autos sob nº: 00600-00002301/2024-85.
0004652/2024
Orçamentária
0009369/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1398123
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
23/08/2024
0013968/2024
Passagem
R$ 19.360,47
R$ 70.000,00
R$ 51.410,87
R$ 0,00
0000138/2024
Liquidação referente ao empenho nº 822/2024 - Fatura nº 153/2024 (Tarifa: R$ 19.510,17 - Taxa: R$ 326,34 - Agenciamento: R$ 0,03); RETENÇÕES DE IRPJ: R$ 468,24 (Latam); R$ 3,78 (Vinci Airport); R$ 4,05 (Aeroportos do Nordeste) - ALÍQUOTA 2,40%.
0000822/2024
Orçamentária
0009225/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1376054
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
21/08/2024
0013820/2024
Passagem
R$ 16.316,63
R$ 90.000,00
R$ 87.803,94
R$ 0,00
0000016/2024
Liquidação de empenho para cobrir despesa com Passagens Aéreas para os servidores Ari Santos, João Altair, Sidnei Ferreira Junior e Nilson Barros de Souza , conforme fatura de n°. 163, certificada por Elisiane Rincolato, Carme Gonçalves Fernandes e Elizangela Souza de Oliveira, membros da comissão de certificação de serviços.
0000973/2024
Orçamentária
0009048/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1375808
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
20/08/2024
0008598/2024
Passagem
R$ 30.706,96
R$ 493.000,00
R$ 129.153,56
R$ 0,00
0003532/2024
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 142 de 26 de Junho de 2024 na PEÇA 88, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
0000433/2024
Orçamentária
0004221/2024
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1375098
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
20/08/2024
0008597/2024
Passagem
R$ 36.574,50
R$ 493.000,00
R$ 129.153,56
R$ 0,00
0003532/2024
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURAS Nº 122 de 01 de Junho de 2024 na PEÇA 85, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
0000433/2024
Orçamentária
0004217/2024
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1375091
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
20/08/2024
0008599/2024
Passagem
R$ 35.030,71
R$ 493.000,00
R$ 129.153,56
R$ 0,00
0003532/2024
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de passagem aérea, conforme FATURA Nº 152 de 08 de Julho de 2024 na PEÇA 89, devidamente certificadas por Rommel Chavez Rodrigues - Inspetor Escolar.
0000433/2024
Orçamentária
0004222/2024
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.273 - Manutenção da sede e unidades educacionais
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
1375009
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
20/08/2024
0013793/2024
Passagem
R$ 32.625,71
R$ 80.000,00
R$ 72.968,62
R$ 0,00
0000187/2024
Liquidação para pagamento da Fatura nº 172, de 05/08/2024, peça 261, certificada por Regina Martins de Holanda, matrícula 1004598 e Ana Karla da Silva Feitoza, matrícula 73263, membros da comissão de recebimento dos serviços de Passagens Aéreas (Portaria nº 7/2024/DA/GAB/SEMASF de 22/01/2024, peça 126). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.363-2.
0001360/2024
Orçamentária
0009076/2024
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 - Assistência Comunitária
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.850 - Serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
Última atualização: 02/09/2024 00:00.