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Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 3592581.52
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/09/2025
0011975/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
0000927/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 111721, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
0003664/2025
Orçamentária
0007345/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
11/09/2025
0011974/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
0000927/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 3664/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 109029, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
0003664/2025
Orçamentária
0007344/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
10/09/2025
0011894/2025
Pagamento
Passagem
R$ 30.141,45
R$ 0,00
R$ 0,00
0003217/2025
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.07.2025 á 31.07.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
0001628/2025
Orçamentária
0006355/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
09/09/2025
0011829/2025
Pagamento
Passagem
R$ 11.575,37
R$ 0,00
R$ 0,00
0000758/2025
Emissão de Liquidação de Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, conf. CEO nº 73/2025. Conforme Pré empenho nº 1269 e- DOC 8150D476-e peça 40 empenhamento para o período julho a dezembro de 2025. FATURA Nº 828 PEÇA (e-DOC 69192340-e) PEÇA 66 , CERTIFICADA PELA COMISSÃO SERVIDORES, Roniere Félix Macena MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078734, Takako Izawa MAT. 10078701, Ítalo Borges Sousa da Silva MAT. 135724 E CONFORME TERMO DE RECEBIMENTO PEÇA 69 (e-DOC E61A62E6-e), CREDOR : KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e.
0004037/2025
Orçamentária
0007371/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa
09/09/2025
0011828/2025
Pagamento
Passagem
R$ 6.173,53
R$ 0,00
R$ 0,00
0000758/2025
Emissão liquidação de Empenho para cobrir despesas para Contratação de Empresa Especializada para o serviço de Locação de Veículos, de uso comum para transporte de Passageiros, ref. ao SRP nº 008/2024/CONLESTE - CARONA, conf. CEO nº 73/2025. Conforme Pré empenho nº 1269 e- DOC 8150D476-e peça 40 empenhamento para o período julho a dezembro de 2025. FATURA Nº 827/2025 (e-DOC 6CFE799F-e) PEÇA 65, CERTIFICADA PELA COMISSÃO, SERVIDORES, Roniere Félix Macena, MAT. 6404, Luiz Felipe Ferreira Brito MAT. 10078834, Takako Izawa MAT 10078701, Ítalo Borges Sousa da Silva MAT. 135724 E TERMO DE RECEBIMWNTO PEÇA 68 (e-DOC 7F3D4267-e) CREDOR: KAELE LTDA CNPJ: 04.819.323/0001-62 Processo nº 00600-00007588/2025-11-e.
0004037/2025
Orçamentária
0007366/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Prefeitura Municipal de Porto Velho
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (SEMA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
08/09/2025
0011796/2025
Pagamento
Passagem
R$ 18.090,02
R$ 0,00
R$ 0,00
0001105/2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AS NFS Nº134 E 136 REFERENTE A 2ª e 3º MEDIÇÃO, DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELO DIRETOR FILIPE JEFERSON GUEDES ARAGÃO.
0001033/2025
Orçamentária
0006617/2025
18 - GESTÃO AMBIENTAL
542 - Controle Ambiental
0350 - DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO SUSTENTÁVEL
2.815 - Coordenação e manutenção das atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
IDEAL CONSTRUTORA LTDA
63.737.159/0001-03
Prefeitura Municipal de Porto Velho
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
05/09/2025
0011650/2025
Pagamento
Passagem
R$ 33.926,06
R$ 0,00
R$ 0,00
0004647/2025
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS, DO EMPENHO 042/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 340, ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79. CREDOR RICO SOLUÇÕES CNPJ 29.202.575/0001-79.
0000042/2025
Orçamentária
0006642/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RICO SOLUÇÕES & SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
29.202.575/0001-79
Prefeitura Municipal de Porto Velho
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
05/09/2025
0011651/2025
Pagamento
Passagem
R$ 32.492,71
R$ 0,00
R$ 0,00
0004647/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JULHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3774 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 3B156960, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
0000038/2025
Orçamentária
0006641/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
23.207.454/0001-33
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (SEMAD)
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
29/08/2025
0011294/2025
Pagamento
Passagem
R$ 12.101,56
R$ 0,00
R$ 0,00
0001323/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 2128/2025 REFERENTE AO AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS ATRAVÉS DO SRP 046/2024 CONFORME NOTA FISCAL 358 ASSINADA E CERTIFICADA POR RUTH NATIELE ALVES CARRIL CAD. 1006216, CARLA ARAUJO GOMES CAD. 10078300, BRUNO FERNANDO MARTINES SANTOS CAD. 10078357 E FRANCISCA CRISTINA CARMO PARENTES CAD. 184350 MEMBROS DA COMISSAO DE ACOMPANHAMENTO CONFORME PORTARIA 095/2025/DEAD/GAB/SEMAD AO PROCESSO 00600-00013238/2025-93-e.
0002128/2025
Orçamentária
0006904/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
29/08/2025
0011181/2025
Pagamento
Passagem
R$ 3.199,53
R$ 0,00
R$ 0,00
0002397/2025
Liquidação do Empenho 4982/2025 - REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC
0004982/2025
Orçamentária
0006707/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Mostrando 1 até 10 de 104 Registros
Última atualização: 11/09/2025 00:00.