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Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 3085099.92
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEMAGRIC)
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
13/08/2025
0010286/2025
Pagamento
Passagem
R$ 36.361,07
R$ 0,00
R$ 0,00
0000927/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO N° 1600/2025 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2024 - SEOSP/SUPEL/RO, CONFORME FATURA N° 106274, ASSINADO E CERTIFICADO POR RONALDO FONTE FARIA CAD: 10078279, DOUGLAS LOPES DA SILVA CAD: 78538, PROCESSO N° 00600-00009277/2024-13-e.
0001600/2025
Orçamentária
0006284/2025
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA DE ECONOMIA (SEMEC)
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
01/08/2025
0009940/2025
Pagamento
Passagem
R$ 15.602,61
R$ 0,00
R$ 0,00
0000721/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS 331 CERTIFICADO POR Ana Luiza Sikorski, Jairo Ribeiro Da Costa e Lucélia Vieira E Silva Da Costa membros da comissão de certificação de serviços
0000734/2025
Orçamentária
0006060/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
23/07/2025
0009341/2025
Pagamento
Passagem
R$ 7.227,88
R$ 0,00
R$ 0,00
0002397/2025
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC nota fiscal 340
0000865/2025
Orçamentária
0005314/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
23/07/2025
0009399/2025
Pagamento
Passagem
R$ 42.311,09
R$ 0,00
R$ 0,00
0001794/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de Adesão a Ata de Registro de Preços n°24/2024/SUPEL/RO, na modalidade Carona, para atender a Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00017944/2024-23-e. O período corresponde ao mês de junho de 2025.
0000838/2025
Orçamentária
0005758/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÕES (SMCL)
01 - SECR MUN DE RESOL ESTRAT CONV E CONTRAT
23/07/2025
0009340/2025
Pagamento
Passagem
R$ 4.899,52
R$ 0,00
R$ 0,00
0000720/2025
liquidação do empenho Empenho complementar referente a Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de Agenciamento de Viagens, para passagem área nacional e internacional, ref. ao SRP Nº 046/2024 (COMPLEMENTAÇÃO), conf. CEO N° 088/2025. nota fiscal 340
0003552/2025
Orçamentária
0005331/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
23/07/2025
0009398/2025
Pagamento
Passagem
R$ 28.233,99
R$ 0,00
R$ 0,00
0001403/2025
Liquidação para cobrir despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, cujo objeto consiste na Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria Geral de Governo (SGG), conforme apensado aos autos sob n° 00600-00009853/2024-14-e. O período corresponde ao mês de junho de 2025.
0000836/2025
Orçamentária
0005757/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA DE GOVERNO (SGOV)
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
18/07/2025
0009105/2025
Pagamento
Passagem
R$ 30.141,45
R$ 0,00
R$ 0,00
0003217/2025
Liquidação de empenho para cobrir despesa com contratação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da SMD, ref. aos período de 01.06.2025 á 30.06.2025, conf. CEO N° 62/2025, peça 89 e pré-empenho 725/2025, contrato N° 066/PGM/2024. Proc. Nº 00600-00032170/2024-61-e.
0001628/2025
Orçamentária
0005291/2025
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
2.692 - Manutenção das sedes administrativas
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
17/07/2025
0005838/2025
Pagamento
Passagem
R$ 6.927,42
R$ 0,00
R$ 0,00
0000048/2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA1° GERENCIAMENTO - ARP Nº 053/2023 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC) – Nota Fatura nº 294/2024 – Peça 199, CERTIFICADO: GEISON FELIPE COSTA DA SILVA- FORNECEDOR: MAST TURISMO, INVESTIMENTO E CONSULTORIA LTDA, EMPENHO: 2180/2025, PROCESSO: 000484/2024-02.
0002180/2025
Orçamentária
0003029/2025
10 - SAÚDE
122 - Administração Geral
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
2.675 - Manutenção dos Serviços Administrativos
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
MAST TURISMO, INVESTIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
34.499.536/0001-15
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (SEMED)
02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME
17/07/2025
0009292/2025
Pagamento
Passagem
R$ 13.031,03
R$ 0,00
R$ 0,00
0001322/2025
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NFS-E 306 DE 18/06/2025 NA PEÇA 29, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR JOYCE MARIA SILVA MARTINS E LILIAN ARAÚJO BARBOSA.
0001880/2025
Orçamentária
0009780/2025
12 - EDUCAÇÃO
128 - Formação de Recursos Humanos
0331 - GESTÃO FINANCEIRA INSTITUCIONAL EDUCACIONAL
2.895 - Capacitação de Conselheiros, Técnicos e Gestores Escolares
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
15/07/2025
0008710/2025
Pagamento
Passagem
R$ 32.492,71
R$ 0,00
R$ 0,00
0004647/2025
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 038/2025 PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PRESTADO NO MÊS DE JUNHO DE 2025 CONFORME NOTA FISCAL/FATURA 3659 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EDOC 59BDF936, CONSTANTE NO PROCESSO 00600-00046475/2023-79 CREDOR ART CAR VEICULOS EIRELLI CNPJ 23.207.454/0001-33.
0000038/2025
Orçamentária
0005328/2025
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
23.207.454/0001-33
Mostrando 1 até 10 de 86 Registros
Última atualização: 13/08/2025 00:00.