Acessibilidade
Despesas com Passagens
Lista de Despesas

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Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: 3611723.71
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
24/06/2026
0009465/2026
Pagamento
Passagem
R$ 7.713,89
R$ 0,00
R$ 0,00
003.000084/2026-07
Liquidação de Empenho, da SRPP, PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, conforme Nota Fiscal nº 747(ID 1108413), devidamente atestada pelos servidores: Ana Jaira Alves Nunes, Matrícula: 84004 e Marinês Pereira de Melo, Matrícula: 10078865. Termo Recebimento Definitivo(ID 1108651) em favor da empresa M.S.S. D SILVA & CIA LTDA CNPJ: 13.430.790/0001-97 - Processo 003.000084/2026-07 Nº OP 10160
0000391/2026
Orçamentária
0005364/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
24/06/2026
0009557/2026
Pagamento
Passagem
R$ 78.140,19
R$ 0,00
R$ 0,00
019.000710/2026-88
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Locação de Veículos, através de Adesão à ATA de Registro de Preços Consolidada ATC n.º 000180/2023, oriunda do Pregão Eletrônico n.º 90019/2024/CINDERONDÔNIA, para atender as unidades administrativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA. CONFORME FATURAS N° 131081, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/26 E N° 133609, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/26. Nº OP 9737
0001504/2026
Orçamentária
0005177/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1501000000000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
23/06/2026
0009362/2026
Pagamento
Passagem
R$ 19.993,39
R$ 0,00
R$ 0,00
022.000680/2026-51
Liquidação do empenho para cobrir despesas referente aos Serviços de Agenciamento de Viagens, para atender as demandas Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMA, conforme Nota Fiscal 707_ Fatura 161 (1035883), Anexo Fatura n° 161 (1036163), Nota Fiscal 708_ Fatura 169 (1035941), Anexo Fatura n° 169 (1036196), condições e especificações estabelecidas na Ata de Registro de Preços nº 046/2024, Processo Administrativo nº 00600-00023974/2024-79-e – PE 072/2024/SML/PVH e Primeiro Termo Aditivo nº 0543231/2026 - SMCL-GAB/SMCL-SEG/SMCL-DGN. Nº OP 9658
0000788/2026
Orçamentária
0005132/2026
18 - GESTÃO AMBIENTAL
541 - Preservação e Conservação Ambiental
235 - GESTÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
2.106 - Ordenamento do território e gestão ambiental
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1759000000000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
23/06/2026
0009351/2026
Pagamento
Passagem
R$ 42.130,98
R$ 0,00
R$ 0,00
014.000186/2026-95
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, CONFORME NOTA FISCAL Nº 706 DEVIDAMENTE CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAL E SERVIÇO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE LAZER - SEMTEL. Nº OP 9416
0000777/2026
Orçamentária
0004995/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
22/06/2026
0009176/2026
Pagamento
Passagem
R$ 62.260,80
R$ 0,00
R$ 0,00
016.000200/2025-50
Liquidação para cobrir despesa com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, por meio de adesão ao Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP nº ATC000180/2023 – CINDERONDÔNIA (carona), conforme Nota de Pré-Empenho nº 1545/2026 (ID 1074715). A contratação foi formalizada por meio do Contrato nº 071/PGM/2025 (IDs 0345802 e 0372560), referente as Notas Fiscais Faturas dos meses de Março nº 131078 ID: 0895975, Abril nº 133610 ID: 0895992 e Maio nº 136741 ID: 1092345, conforme Relatório de Ordem de Pagamento/ACI/SEMDEC ID: 1091183, visando atender às necessidades administrativas e operacionais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade – SEMDEC, nos termos do Processo Administrativo nº 016.000200/2025-50. Nº OP 9745
0004290/2026
Orçamentária
0005182/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
19/06/2026
0009121/2026
Pagamento
Passagem
R$ 42.311,09
R$ 0,00
R$ 0,00
006.000037/2026-25
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 043/PGM/2024, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do Processo Administrativo nº 006.000037/2026-25, o período correspondente ao mês de maio de 2026. Nº OP 9452
0003768/2026
Orçamentária
0005024/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
17/06/2026
0009025/2026
Pagamento
Passagem
R$ 3.322,69
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001940/2025-22
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato n° 054/PGM/2023, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, sendo caminhonete do tipo pick up e automóvel sedan, de médio e leve porte, sem motorista, sem combustível, com manutenção preventiva e corretiva, seguro total, com quilometragem livre, pagamento mensal, para atender as necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), conforme apensado aos autos do processo nº 006.001940/2025-22, o período corresponde o mês de maio de 2026. Nº OP 9446
0001383/2026
Orçamentária
0005022/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
01 - SECRETARIA DE GOVERNO
17/06/2026
0009024/2026
Pagamento
Passagem
R$ 24.358,51
R$ 0,00
R$ 0,00
006.001859/2026-23
Liquidação destinada a cobrir as despesas decorrentes do Contrato nº 015/PGM/2026, que tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos para atender às necessidades da Secretaria de Governo (SGOV), correspondente ao mês de maio de 2026, conforme apensado aos autos do processo nº 006.001859/2026-23 Nº OP 9443
0000810/2026
Orçamentária
0005020/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15/06/2026
0008932/2026
Pagamento
Passagem
R$ 6.135,40
R$ 0,00
R$ 0,00
018.000578/2025-33
Contrato Nº 034/PGM/2024, ref. aos serviços de locação de veículos utilitários, para atender o período 01.01 a 31.05.2026, ref. SRP nº 024/2024/SUPEL/RO (CARONA), conf. CEO N° 018/2026. Fatura n° 133606 Mês de Abril. Nº OP 9398
0004091/2026
Orçamentária
0004989/2026
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15/06/2026
0008933/2026
Pagamento
Passagem
R$ 39.281,52
R$ 0,00
R$ 0,00
018.000578/2025-33
Contrato Nº 034/PGM/2024, ref. aos serviços de locação de veículos utilitários, para atender o período 01.01 a 31.05.2026, ref. SRP nº 024/2024/SUPEL/RO (CARONA), conf. CEO N° 018/2026. Fatura n° 136735 Mês de MAIO. Nº OP 9399
0004091/2026
Orçamentária
0004992/2026
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1709000000000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
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Última atualização: 24/06/2026 00:00.