Acessibilidade
Empenhado
R$ 1.33B
R$ 1.327.207.410,26
Liquidado
R$ 986.78M
R$ 986.776.180,25
Pago
R$ 838.85M
R$ 838.854.246,41
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.327.207.410,26
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29/05/2026
0000353/2026
Empenho
Empenho
R$ 150,00
R$ 150,00
R$ 0,00
015.001042/2026-46
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
0000353/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
GABRIELA SANTOS DE CASTRO
817.***.***-20
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29/05/2026
0000356/2026
Empenho
Empenho
R$ 875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
015.001035/2026-44
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
0000356/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
ADOLFO TITALO NOLETO DA SILVA
966.***.***-68
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29/05/2026
0000355/2026
Empenho
Empenho
R$ 875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
015.001035/2026-44
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidores até a comunidade de Vila da Penha, no período de 03 a 06 de junho de 2026, para manutenção dos pontos de iluminação pública e apoio ao arraial da Igreja Católica da vila, conforme o Despacho 1346 (1000271) e de acordo com o Formulário 17 - Diárias - Vila da Penha (0998218) do processo administrativo n° 015.001035/2026-44.
0000355/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
ANTONIO GOMES DE FREITAS FILHO
996.***.***-72
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29/05/2026
0000354/2026
Empenho
Empenho
R$ 260.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
015.000219/2025-14
Empenho referente Locação de um imóvel a fim de acomodar/viabilizar toda estrutura organizacional e necessidades da Sede da Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR e Almoxarifado cobrir as despesas de aluguel referentes aos meses de maio a agosto de 2026 (4 meses). De acordo Contrato de Locação Nº 01/2025/JURÍDICO/EMDUR. Conforme Despacho 412 Solicitações: Pré empenho e empenho. (0999141).
0000354/2026
15 - URBANISMO
452 - Serviços Urbanos
163 - ILUMINANDO PORTO VELHO
1.022 - Revitalização de Iluminação Pública em Vias Urbanas
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
LOTUS DISTRIBUIDORA LTDA
45.814.057/0001-62
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
29/05/2026
0000352/2026
Empenho
Empenho
R$ 125,00
R$ 125,00
R$ 0,00
015.001042/2026-46
Empenho concessão de diárias, conforme solicitado pela Diretoria, com a finalidade de viabilizar o deslocamento de servidor(es) ao Distrito de Jaci-Paraná, no dia 01/06/2026. Conforme a solicitação Despacho 1304 Razão Contábil (0987437).
0000352/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
HELLSTROEN HASSAN BARBOSA DE SOUSA
651.***.***-68
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
28/05/2026
0000346/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.375,00
R$ 1.375,00
R$ 0,00
015.001044/2026-35
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
0000346/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
SEBASTIAO CARLOS TEIXEIRA DE QUEIROZ
308.***.***-15
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
28/05/2026
0000350/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.375,00
R$ 1.375,00
R$ 0,00
015.001044/2026-35
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
0000350/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
SAMUEL GOMES PINTO
642.***.***-00
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
28/05/2026
0000349/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.650,00
R$ 1.650,00
R$ 0,00
015.001044/2026-35
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
0000349/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
LUCIANO RAMOS LIMA
517.***.***-72
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
28/05/2026
0000351/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.375,00
R$ 1.375,00
R$ 0,00
015.001044/2026-35
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
0000351/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
RAFAEL CHAVES MARTINS
001.***.***-03
Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
28/05/2026
0000348/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.375,00
R$ 1.375,00
R$ 0,00
015.001044/2026-35
Empenho destinado à cobertura da despesa com diárias para deslocamento de servidor até região do Baixo Madeira (Demarcação), no período de 01 a 06 de junho de 2026, para manutenção na iluminação pública e nos espaços públicos, conforme a solicitação do Despacho 1307 (0987994) e de acordo o Formulário 16 de Diarias (0978995) do processo administrativo n° 015.001044/2026-35.
0000348/2026
15 - URBANISMO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.303 - Apoio a logística dos Serviços Básicos
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1751000000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
JAIRO JUSTINIANO XAVIER
589.***.***-87
Mostrando 1 até 10 de 8605 Registros
Última atualização: 01/06/2026 00:00.