Acessibilidade
Liquidado
R$ 584.58M
R$ 584.576.057,32
Pago
R$ 557.06M
R$ 557.063.654,83
Empenhado
R$ 998.41M
R$ 998.405.032,24
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 998.405.032,24
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
30/03/2026
0002163/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.424,00
R$ 0,00
R$ 0,00
016.003356/2025-92
Empenho destinado a cobrir despesas com a aquisição de material de consumo (açúcar tipo cristal , embalagem 2 kg), no quantitativo 200 (duzentas) unidades , para atender às necessidades da SEMDEC, conforme a Nota de Pré Empenho n° 929/2026 (0693492), por meio de adesão à Ata de Registro de Preços n° 03/2025/DETRAN-RO (carona), vinculados no Processo n° 016.003356/2025-92
0002163/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
JEFFERSON IAN BESSA COSTA
57.199.615/0001-06
Prefeitura Municipal de Porto Velho
03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
30/03/2026
0002160/2026
Empenho
Empenho
R$ 4.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
013.000129/2026-16
Suprimento de fundos em favor da servidora Francinéia Fernandes Medeiros. DAD/CGM. Material de Consumo, Conf. CEO N° 20/2026.
0002160/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.183 - CGM - Manutenção da Controladoria
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
30/03/2026
0001437/2026
Empenho
Empenho
R$ 509.223,84
R$ 0,00
R$ 0,00
017.000962/2026-27
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM PREVIDENCIA MAGISTÉRIO EMPREGADOR
0001437/2026
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.790 - Remuneração e Encargos Sociais de Profissionais do Ensino Fundamental.
31911311000 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
31911300000 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1540007000000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
34.481.804/0001-71
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
30/03/2026
0002156/2026
Empenho
Empenho
R$ 334,20
R$ 0,00
R$ 0,00
003.000269/2026-11
Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 60(pacotes) de Açúcar de 2kg, referente a SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), em favor da empresa KALEO DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: 49.806.158/0001-42. Pregão Eletrônico Nº 090094/2025, conforme AE 485/2026. Processo: 003.000269/2026-11
0002156/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
49.806.158/0001-42
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
30/03/2026
0002159/2026
Empenho
Empenho
R$ 3.143,00
R$ 0,00
R$ 0,00
NOVIDADES COMÉRCIO
Empenho para cobrir despesas com a aquisição de 100(pacotes) de café de 500 gramas, referente a SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...), Pregão Eletrônico Nº 090094/2025. Em favor da empresa NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15.897.556/0001-08, conforme AE 486/2026. Processo NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 15.897.556/0001-08. Processo 003.000269/2026-11
0002159/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Prefeitura Municipal de Porto Velho
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
33 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
30/03/2026
0002173/2026
Empenho
Empenho
R$ 4.467,20
R$ 0,00
R$ 0,00
012.002976/2025-44
Aquisição de 16 Token dispositivo USB de Emissão de Certificados Digitais e CPF A3 em token USB, para utilização na confirmação de identidade de pessoas em ambiente internet e aplicações baseadas em microcomputador, assinatura digital e criptografada de mensagens e documentos eletrônicos, com garantia mínima de 03 anos, validação presencial inclusa e o fornecimento do dispositivo tipo token USB, para atender a Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social - SEMIAS. Processo nº012.002976/2025-44.
0002173/2026
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
160 - PROTEÇÃO SOCIAL NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS
2.906 - Manutenção do Serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto de Prestação de Serviços à Comunidade e de Liberdade Assistida
33904023000 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
RENOVE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA
45.185.045/0001-16
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
30/03/2026
0002177/2026
Empenho
Empenho
R$ 47.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
016.002429/2025-29
Empenho para cobrir despesa referente a contratação de empresa especializada em LOCAÇÃO DE TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30, para sustentação de banner, iluminação, decoração, locada por com sapata de sustentação 100x100cm. (Instalação sob supervisão do Cerimonial do Governo); LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES DE 10X10M de medida interna, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito com 20x20 cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongada em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca sustentada por uma estrutura d ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal ±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM; LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES 8X8M DE MEDIDA INTERNA, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito, com 20cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongado em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca sustentada por uma estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal ±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM; LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA TIPO PIRÂMIDE, COM ESTRUTURA METÁLICA E ILUMINAÇÃO: PIRÂMIDES 8X8M DE MEDIDA INTERNA, com estrutura de ferro na cor branca, pé direito, com 20cm de largura e 3m de altura, podendo ser alongado em até 50cm, de comprimento, com cobertura em lona térmica branca sustentada por uma estrutura de ferro denominada aranha que é constituída por 08 peças de ferro. Com fechamento lateral (03 lados), e instalação de 05 (cinco) pontos de energia elétrica (tomada universal ±110v) e (05) pontos de iluminação (lâmpadas). Obs: INCLUINDO MONTAGEM; LOCAÇÃO DE BIOMBO, com 03 (três) folhas, em madeira ou similar, para decoração de ambientes. Ref. ao SRPP Nº 151/2025/SUPEL-RO (CARONA), Conf. CEO Nº 0688850/2026.
0002177/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
33903914000 - LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
IELE SARAIVA COSTA
07.790.409/0001-06
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE
30/03/2026
0002167/2026
Empenho
Empenho
R$ 475,20
R$ 0,00
R$ 0,00
016.003356/2025-92
Empenho destinado a cobrir despesas com aquisição de Material de Consumo (Inseticida Aerosol, embalagem metálica de no mínimo de 300 ml), no quantitativo 48 (quarenta e oito) unidades, para atender às necessidades da SEMDEC, conforme Nota de Pré-Empenho n° 934/2026 (0694179), por meio de adesão à Ata de Registro de Preço n° 03/2025/DETRAN-RO (carona), vinculadas no Processo n° 016.003356/2025-92.
0002167/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção da Unidade Administrativa
33903011000 - MATERIAL QUÍMICO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS EIRELI
24.584.199/0001-00
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
30/03/2026
0001434/2026
Empenho
Empenho
R$ 165.519,02
R$ 0,00
R$ 0,00
017.000962/2026-27
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2026 A JUNHO/2026 – SEDE FUNDEB 60% - PROCESSO 017.000962/2026-27. - IPAM ASSISTÊNCIA MÉDICA EMPREGADOR.
0001434/2026
12 - EDUCAÇÃO
122 - Administração Geral
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.718 - Remuneração e encargos sociais de pessoal ocupado em atividades de apoio técnico-administrativo
33913950000 - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339100000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
339139000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAÇÕES INTRA-ORÇ.
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
IPAM - INST. PREV. DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO
34.481.804/0001-71
Prefeitura Municipal de Porto Velho
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E LICITAÇÃO
30/03/2026
0002147/2026
Empenho
Empenho
R$ 118.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
002.000418/2025-63
SRPP Nº 81/2025 - AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES (WORKSTATION ENGENHARIA E WORKSTATION ADMINISTRATIVO)
0002147/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
192 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MUNICIPAIS
2.615 - Manutenção e Desenvolvimento dos Serviços Administrativos
44905241000 - EQUIPAMENTO DE TIC - COMPUTADORES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
TORINO INFORMATICA LTDA..
03.619.767/0005-15
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Última atualização: 27/03/2026 00:00.