Empenhado
R$ 344.62M
R$ 344.620.247,68
Liquidado
R$ 269.46M
R$ 269.456.453,45
Pago
R$ 248.83M
R$ 248.825.412,60
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ODS
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ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Atualizando...
|
ID
|
Unidade Gestora
|
Orgao
|
Unidade Orçamentária
|
Data
|
Numero
|
Tipo
|
Valor
|
Total Empenhado
|
Total Liquidado
|
Total Pago
|
Número do Processo
|
Historico
|
Empenho
|
Tipo de Liquidação
|
Número da Liquidação
|
Classificação Função
|
Classificação Sub-Função
|
Programa
|
Projeto
|
Plano de Conta
|
Plano de Conta Categoria
|
Plano de Conta Grupo
|
Plano de Conta Modalidade
|
Plano de Conta Elemento
|
Fonte de Recurso
|
Favorecido
|
Favorecido (Documento)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327696
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
|
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
|
08/10/2024
|
0010766/2024
|
Liquidação
|
R$ 761,40
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0002894/2024
|
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, O DEBITO NO VALOR DE R$ 761,40 (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, COBERTURA DO PERÍODO DE AGOSTO/2024, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N°19632, PEÇA 377. CERTIFICADA POR SUZETHE ELIAS M. DOS SANTOS, CAD. 57986 BEATRIZ ALVES DA SILVA, CAD.1006136 E PATRÍCIA SCHERER FERNANDES, CAD. 1004906. RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO, PEÇA 380, DESPACHO Nº 071/2024/DCAOF/DEAD/SEMAD, PEÇA 384 E DESPACHO Nº 071/2024/DCAOF/DEAD/SEMAD, PEÇA 389. CONSTANTE NOS AUTOS.
|
0002190/2024
|
Orçamentária
|
0010766/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.001 - Administração da Unidade
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
|
00.405.867/0001-27
|
|
328240
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
08/10/2024
|
0008609/2024
|
Empenho
|
R$ 1.275,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004694/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES, MATRÍCULA 120535, CARGO: GARI. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
|
0008609/2024
|
|
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES
|
**.*.5.36./272--**
|
|
327645
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
|
08/10/2024
|
0010755/2024
|
Liquidação
|
R$ 644.250,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0026111/2024
|
UIDAÇÃO, para cobrir despesa com AQUISIÇÃO de 01(um) CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), ANO/MODELO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, CABINE METÁLICA SEMI AVANÇADA OU SUPERIOR, COM ARCONDICIONADO, MOTOR A DIESEL TURBO E INTER COO LER, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, COM 04 CILINDROS, POTÊNCIA DE 206 CV, TRANSMISSÃO COM CAIXA DE MARCHAS DE 06 MARCHAS AVANTE E 01 A RÉ, TRAÇÃO 4X2, ENTRE EIXO DE 4.734MM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PBT DE 15.000KG, COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE E TAPETES, BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 275 LITROS, SENDO ESTE EQUIPADO COM CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONTENDO: TANQUE LASTRO DE 5.000 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO COM ENTRE EIXO DE 4.734MM, COM 02 (DOIS) COMPARTIMENTOS SENDO O PRIMEIRO DE 1.000 LITROS E O SEGUNDO 4.000 LITROS EXISTINDO ENTRE O MESMO ESPAÇAMENTO COM A FINALIDADE DE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS LÍQUIDOS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 3/16 FORMATO ESPECIAL PARA MELHOR DISTRIBUIR OS ESFORÇOS DA CARGA, EQUIPADO COM QUEBRA ONDAS COM PASSAGENS INTERCALADAS, PISO ESTRUTURADO PARA APOIO DOS EQUIPAMENTOS, BOCAL MÍNIMO DE 450 MM PARA INSPEÇÃO E ABASTECIMENTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO E FECHO RÁPIDO, SAÍDA PARA DRENO E SAÍDA PARA BOMBA COM REGISTRO TIPO ESFERA, VISOR DE NÍVEL, PARA LAMAS PLÁSTICO COM PARA BARROS EMBORRACHA E DEGRAU TRASEIRO PARA APOIO DA ESCADA DE ACESSO. CONJUNTO FORMADO POR BOMBA HIDRÁULICA INSTALADA NA TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO PARA ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO DE RETORNO, COMANDO DIRECIONAL E AS RESPECTIVAS VÁLVULAS. CONJUNTO HIDRÁULICO DE CONEXÕES, TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS DE LIGAÇÕES E VÁLVULAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM DO CONJUNTO DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO .
|
0005366/2024
|
Orçamentária
|
0010755/2024
|
15 - URBANISMO
|
451 - Infra-estrutura Urbana
|
0075 - URBANIZAR
|
2.145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
|
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
|
440000000000 - INVESTIMENTOS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
|
35.963.155/0003-70
|
|
314629
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
08/10/2024
|
0010780/2024
|
Liquidação
|
R$ 1.700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004694/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA, MATRÍCULA: 1003109, CARGO: GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
|
0008610/2024
|
Orçamentária
|
0010780/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA
|
**.*.4.01./892--**
|
|
328133
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
08/10/2024
|
0010778/2024
|
Liquidação
|
R$ 1.275,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004694/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: LUIZ LEMOS DE FARIAS, MATRÍCULA: 1003140, CARGO: CHEFE DE APOIO E PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
|
0008608/2024
|
Orçamentária
|
0010778/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
LUIZ LEMOS DE FARIAS
|
**.*.4.26./422--**
|
|
328143
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
|
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
|
08/10/2024
|
0010776/2024
|
Liquidação
|
R$ 1.275,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004694/2024
|
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: ROBSON RAMIRO DANTAS, MATRÍCULA 106824, CARGO: MOTORISTA. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
|
0008606/2024
|
Orçamentária
|
0010776/2024
|
04 - ADMINISTRAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
|
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
|
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
ROBSON RAMIRO DANTAS
|
**.*.3.61./232--**
|
|
327943
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
08/10/2024
|
0008594/2024
|
Empenho
|
R$ 486,91
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004547/2024
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, referente ao Processo Judicial nº 0002364-81.2009.4.01.4100, tendo como Credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF; Advogado: Augusto Cruz Souza e Devedor: Município de Porto Velho.
|
0008594/2024
|
|
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
00.360.305/0001-04
|
|
327482
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
|
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
08/10/2024
|
0008588/2024
|
Empenho
|
R$ 4.525,35
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0004202/2024
|
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, referente ao Processo Judicial nº 7075864-64.2022.8.22.0001, tendo como Requerente Beneficiário 01: CARLENE TEODORO DA ROCHA e Executado: Município de Porto Velho
|
0008588/2024
|
|
|
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
|
846 - Outros Encargos Especiais
|
0000 - Encargos Especiais do Município
|
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
|
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
CARLENE TEODORO DA ROCHA
|
**.*.6.50./242--**
|
|
314716
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
|
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
|
07/10/2024
|
0010715/2024
|
Liquidação
|
R$ 56.700,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0001396/2024
|
Liquidação para cobrir despesa pertinente ao Contrato nº 057/PGM/2021 - Locação de Imóvel, referente ao mês de SETEMBRO/2024, conforme o Recibo nº 09/2024 (e-DOC 3F5ECABA), certificado pela servidora Ana Célia do Nascimento Noza - Fiscal Titular do Contrato – Portaria nº 47/2021/GAB/SEMUR (e-DOC AFE7EA2B) Processo nº 00600-00013966/2023-33 (18.00808-00/2019).
|
0000311/2024
|
Orçamentária
|
0010715/2024
|
16 - HABITAÇÃO
|
122 - Administração Geral
|
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
|
2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
|
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME
|
19.925.196/0001-53
|
|
327458
|
Prefeitura Municipal de Porto Velho
|
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
|
07/10/2024
|
0010735/2024
|
Liquidação
|
R$ 1.918,26
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
R$ 0,00
|
0000110/2024
|
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1215 E TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS 42 E 43) ATESTADO E ASSINADA PELOS SERVIDORES: WILIAN DE SOUZA PACO E RUBENS CHAVITO RODRIGUES - MATRICULA Nº 1005532 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4,
PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA,
APONTADOR, BORRACHA…) , conforme especificado no Edital e seus anexosDescreva o histórico desta Autorização
|
0003571/2024
|
Orçamentária
|
0010735/2024
|
18 - GESTÃO AMBIENTAL
|
122 - Administração Geral
|
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
|
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
|
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
|
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
|
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
|
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
|
REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
44.641.727/0001-23
|
Última atualização: 31/12/2024 00:00.