Acessibilidade
Empenhado
R$ 344.62M
R$ 344.620.247,68
Liquidado
R$ 269.46M
R$ 269.456.453,45
Pago
R$ 248.83M
R$ 248.825.412,60
XLSX
ODS
JSON
Csv
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
327696
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
08/10/2024
0010766/2024
Liquidação
R$ 761,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0002894/2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR, O DEBITO NO VALOR DE R$ 761,40 (SETECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEMETRIA, COBERTURA DO PERÍODO DE AGOSTO/2024, DE ACORDO COM NOTA FISCAL N°19632, PEÇA 377. CERTIFICADA POR SUZETHE ELIAS M. DOS SANTOS, CAD. 57986 BEATRIZ ALVES DA SILVA, CAD.1006136 E PATRÍCIA SCHERER FERNANDES, CAD. 1004906. RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO, PEÇA 380, DESPACHO Nº 071/2024/DCAOF/DEAD/SEMAD, PEÇA 384 E DESPACHO Nº 071/2024/DCAOF/DEAD/SEMAD, PEÇA 389. CONSTANTE NOS AUTOS.
0002190/2024
Orçamentária
0010766/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ECS EMPRESA DE COMUNICAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
00.405.867/0001-27
328240
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
08/10/2024
0008609/2024
Empenho
R$ 1.275,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004694/2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES, MATRÍCULA 120535, CARGO: GARI. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
0008609/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
FRANCISCO DE ASSIS PINTO TAVARES
**.*.5.36./272--**
327645
Prefeitura Municipal de Porto Velho
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
08/10/2024
0010755/2024
Liquidação
R$ 644.250,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0026111/2024
UIDAÇÃO, para cobrir despesa com AQUISIÇÃO de 01(um) CAMINHÃO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO, 0KM (ZERO QUILÔMETRO), ANO/MODELO CORRENTE OU SUPERIOR, COR BRANCA, CABINE METÁLICA SEMI AVANÇADA OU SUPERIOR, COM ARCONDICIONADO, MOTOR A DIESEL TURBO E INTER COO LER, COM INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, COM 04 CILINDROS, POTÊNCIA DE 206 CV, TRANSMISSÃO COM CAIXA DE MARCHAS DE 06 MARCHAS AVANTE E 01 A RÉ, TRAÇÃO 4X2, ENTRE EIXO DE 4.734MM, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PBT DE 15.000KG, COM PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA NA CABINE E TAPETES, BATERIAS LIVRES DE MANUTENÇÃO, TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 275 LITROS, SENDO ESTE EQUIPADO COM CONJUNTO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO, CONTENDO: TANQUE LASTRO DE 5.000 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM CAMINHÃO COM ENTRE EIXO DE 4.734MM, COM 02 (DOIS) COMPARTIMENTOS SENDO O PRIMEIRO DE 1.000 LITROS E O SEGUNDO 4.000 LITROS EXISTINDO ENTRE O MESMO ESPAÇAMENTO COM A FINALIDADE DE EVITAR A CONTAMINAÇÃO DOS LÍQUIDOS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 3/16 FORMATO ESPECIAL PARA MELHOR DISTRIBUIR OS ESFORÇOS DA CARGA, EQUIPADO COM QUEBRA ONDAS COM PASSAGENS INTERCALADAS, PISO ESTRUTURADO PARA APOIO DOS EQUIPAMENTOS, BOCAL MÍNIMO DE 450 MM PARA INSPEÇÃO E ABASTECIMENTO COM TAMPA EM ALUMÍNIO E FECHO RÁPIDO, SAÍDA PARA DRENO E SAÍDA PARA BOMBA COM REGISTRO TIPO ESFERA, VISOR DE NÍVEL, PARA LAMAS PLÁSTICO COM PARA BARROS EMBORRACHA E DEGRAU TRASEIRO PARA APOIO DA ESCADA DE ACESSO. CONJUNTO FORMADO POR BOMBA HIDRÁULICA INSTALADA NA TOMADA DE FORÇA, RESERVATÓRIO PARA ÓLEO HIDRÁULICO, FILTRO DE RETORNO, COMANDO DIRECIONAL E AS RESPECTIVAS VÁLVULAS. CONJUNTO HIDRÁULICO DE CONEXÕES, TUBULAÇÕES, MANGUEIRAS DE LIGAÇÕES E VÁLVULAS NECESSÁRIAS PARA A MONTAGEM DO CONJUNTO DE TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO .
0005366/2024
Orçamentária
0010755/2024
15 - URBANISMO
451 - Infra-estrutura Urbana
0075 - URBANIZAR
2.145 - Manutenção da Malha Viária Pavimentada
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
COVEZI CAMINHÕES E ONIBUS LTDA
35.963.155/0003-70
314629
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
08/10/2024
0010780/2024
Liquidação
R$ 1.700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004694/2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA, MATRÍCULA: 1003109, CARGO: GERENTE DE DIVISÃO DE MONITORAMENTO. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
0008610/2024
Orçamentária
0010780/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
JOSENILTON SOARES DA SILVEIRA
**.*.4.01./892--**
328133
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
08/10/2024
0010778/2024
Liquidação
R$ 1.275,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004694/2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: LUIZ LEMOS DE FARIAS, MATRÍCULA: 1003140, CARGO: CHEFE DE APOIO E PROTEÇÃO DE DEFESA CIVIL. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
0008608/2024
Orçamentária
0010778/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
LUIZ LEMOS DE FARIAS
**.*.4.26./422--**
328143
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
08/10/2024
0010776/2024
Liquidação
R$ 1.275,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004694/2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 8 E 1/2 (OITO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: ROBSON RAMIRO DANTAS, MATRÍCULA 106824, CARGO: MOTORISTA. PARA QUE ESTE SERVIDOR POSSA SE DESLOCAR ATÉ AS COMUNIDADES DE ALIANÇA, CAVALCANTE, CURICACAS, TIRA FOGO, POMBAL, SANTA CATARINA, BONFIM, CONCEIÇÃO DO GALERA, SÃO JOSÉ DA PRAIA, PAPAGAIOS, ILHA NOVA E ILHA DE ASSUNÇÃO, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASSEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 11/10/2024 À 19/10/2024.
0008606/2024
Orçamentária
0010776/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
2.819 - Manutenção das Atividades do Departamento de Defesa Civil
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ROBSON RAMIRO DANTAS
**.*.3.61./232--**
327943
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
08/10/2024
0008594/2024
Empenho
R$ 486,91
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004547/2024
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de Requisição de Pequeno Valor, referente ao Processo Judicial nº 0002364-81.2009.4.01.4100, tendo como Credora: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF; Advogado: Augusto Cruz Souza e Devedor: Município de Porto Velho.
0008594/2024
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
0000 - Encargos Especiais do Município
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04
327482
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
08/10/2024
0008588/2024
Empenho
R$ 4.525,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004202/2024
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, referente ao Processo Judicial nº 7075864-64.2022.8.22.0001, tendo como Requerente Beneficiário 01: CARLENE TEODORO DA ROCHA e Executado: Município de Porto Velho
0008588/2024
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
0000 - Encargos Especiais do Município
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CARLENE TEODORO DA ROCHA
**.*.6.50./242--**
314716
Prefeitura Municipal de Porto Velho
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
07/10/2024
0010715/2024
Liquidação
R$ 56.700,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0001396/2024
Liquidação para cobrir despesa pertinente ao Contrato nº 057/PGM/2021 - Locação de Imóvel, referente ao mês de SETEMBRO/2024, conforme o Recibo nº 09/2024 (e-DOC 3F5ECABA), certificado pela servidora Ana Célia do Nascimento Noza - Fiscal Titular do Contrato – Portaria nº 47/2021/GAB/SEMUR (e-DOC AFE7EA2B) Processo nº 00600-00013966/2023-33 (18.00808-00/2019).
0000311/2024
Orçamentária
0010715/2024
16 - HABITAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.724 - Manutenção das Atividades Administrativas
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME
19.925.196/0001-53
327458
Prefeitura Municipal de Porto Velho
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
07/10/2024
0010735/2024
Liquidação
R$ 1.918,26
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0000110/2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1215 E TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS (PEÇAS 42 E 43) ATESTADO E ASSINADA PELOS SERVIDORES: WILIAN DE SOUZA PACO E RUBENS CHAVITO RODRIGUES - MATRICULA Nº 1005532 (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA…) , conforme especificado no Edital e seus anexosDescreva o histórico desta Autorização
0003571/2024
Orçamentária
0010735/2024
18 - GESTÃO AMBIENTAL
122 - Administração Geral
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
2.604 - Manutenção dos serviços administrativos
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
REALMED COMERCIO E SERVICOS LTDA
44.641.727/0001-23
Última atualização: 31/12/2024 00:00.