Acessibilidade
Liquidado
R$ 842.93M
R$ 842.934.569,00
Pago
R$ 796.72M
R$ 796.720.256,42
Empenhado
R$ 1.25B
R$ 1.245.320.701,13
XLSX
Csv
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Fase
Tipo
Valor
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Número do Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
Soma: R$ 1.245.320.701,13
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
16/05/2026
0003495/2026
Empenho
Empenho
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
001.000248/2026-16
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de quatro e meia diárias ao(à) servidor(a) Anderson Serrath Maciel, matrícula nº 20000761-8, 2º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Calama, Demarcação, São Carlos e comunidades adjacentes, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando transporte fluvial e terrestre, no período de 15/05/2026 a 19/05/2026 (4,5 diárias), com o objetivo de apoiar ações institucionais e humanitárias, incluindo ações de resposta, distribuição de cestas básicas, água mineral, hipoclorito de sódio, identificação de demandas e apoio logístico às comunidades atendidas, contribuindo para a proteção e o bem-estar das comunidades atendidas, fortalecendo a presença do poder público e assegurando a continuidade dos atendimentos. As ações contribuíram para a proteção e o bem-estar das famílias atendidas, fortaleceram a presença do poder público, asseguraram a continuidade dos atendimentos e garantiram a execução eficiente das atividades planejadas, com êxito da missão. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
0003495/2026
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
ANDERSON SERRATH MACIEL
935.***.***-91
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
16/05/2026
0003498/2026
Empenho
Empenho
R$ 900,00
R$ 900,00
R$ 0,00
001.000248/2026-16
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de quatro e meia diárias ao(à) servidor(a) Levi Carlos Boeri, matrícula nº 20000799-3, cargo 1º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO, Humaitá/AM, Calama, São Carlos, Demarcação e comunidades adjacentes, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando transporte fluvial e terrestre, no período de 15/05/2026 a 19/05/2026 (4,5 diárias), com o objetivo de apoiar ações institucionais e humanitárias, incluindo ações de resposta, distribuição de cestas básicas, água mineral, hipoclorito de sódio, identificação de demandas e apoio logístico às comunidades atendidas. A operação foi realizada conforme Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
0003498/2026
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
LEVI CARLOS BOERI
950.***.***-87
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
16/05/2026
0003496/2026
Empenho
Empenho
R$ 225,00
R$ 225,00
R$ 0,00
001.000248/2026-16
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de uma e meia diárias ao(à) servidor(a) Algean Carvalho Nascimento, matrícula nº 300139403, cargo FC, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO e Humaitá/AM, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando caminhão baú, no período de 15/05/2026 a 16/05/2026 (1,5 diárias), com o objetivo de realizar apoio logístico no transporte de insumos humanitários, incluindo água mineral, cestas básicas e hipoclorito de sódio, destinados à equipe operacional que atua nas comunidades atingidas, garantindo o abastecimento e continuidade das ações emergenciais desenvolvidas pela Defesa Civil. As ações contribuíram para o fortalecimento da assistência humanitária, assegurando suporte logístico adequado às equipes em campo e atendimento às comunidades afetadas. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
0003496/2026
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Algean Carvalho Nascimento
272.***.***-53
Prefeitura Municipal de Porto Velho
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
91 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
16/05/2026
0003497/2026
Empenho
Empenho
R$ 225,00
R$ 225,00
R$ 0,00
001.000248/2026-16
Empenho para cobrir despesa referente à concessão de uma e meia diárias ao(à) servidor(a) Carlos Henrique da Silva Batista, matrícula nº 20000816-7, cargo 3º SGT BM, para deslocar-se ao(s) Porto Velho/RO e Humaitá/AM, no âmbito da Operação Emergencial/I – SMPDC – 2026 para assistência humanitária às comunidades ribeirinhas atingidas pela elevação do nível do Rio Madeira, utilizando caminhão baú, no período de 15/05/2026 a 16/05/2026 (1,5 diárias), com o objetivo de realizar apoio logístico no transporte de insumos humanitários, incluindo água mineral, cestas básicas e hipoclorito de sódio, destinados à equipe operacional que atua nas comunidades atingidas, garantindo o abastecimento e continuidade das ações emergenciais desenvolvidas pela Defesa Civil. As ações contribuíram para o fortalecimento da assistência humanitária, assegurando suporte logístico adequado às equipes em campo e atendimento às comunidades afetadas. A operação foi realizada conforme solicitação constante no Ofício nº 146/2026/SMPDC-GAB, Documento nº 0917797v40, de 15 de maio de 2026, vinculada ao Processo Administrativo nº 001.000248/2026-16.
0003497/2026
06 - SEGURANÇA PÚBLICA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33901414000 - DIÁRIAS NO PAÍS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CARLOS HENRIQUE DA SILVA BATISTA
002.***.***-39
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
15/05/2026
0003487/2026
Empenho
Empenho
R$ 21.684,50
R$ 0,00
R$ 0,00
002.000242/2025-40
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS – SRP Nº 005/2026 PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME DESCRIÇÕES E PREÇOS CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 PARA ATENDER A SEMTEL.
0003487/2026
27 - DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
343 - FORMAÇÃO ESPORTIVA
2.822 - Manutenção do Projeto Construindo Campeões
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
VAM REFEIÇÕES E EVENTOS LTDA
19.657.210/0011-57
Prefeitura Municipal de Porto Velho
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
15/05/2026
0003482/2026
Empenho
Empenho
R$ 56.898,32
R$ 0,00
R$ 0,00
002.000242/2025-40
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO MARMITEX E KIT LANCHE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, CONFORME DESCRIÇÕES E PREÇOS CONSTANTES DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025 PARA ATENDER A SEMTEL.
0003482/2026
27 - DESPORTO E LAZER
813 - Lazer
343 - FORMAÇÃO ESPORTIVA
2.822 - Manutenção do Projeto Construindo Campeões
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
SINTONIA CATERING TASTY LTDA
62.498.437/0001-54
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15/05/2026
0003467/2026
Empenho
Empenho
R$ 26.715,50
R$ 0,00
R$ 0,00
018.000640/2026-78
Café - Café em pó torrado e moído, SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...) Visando atender as unidades administrativas participantes do Município de Porto Velho.
0003467/2026
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Prefeitura Municipal de Porto Velho
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
15/05/2026
0003465/2026
Empenho
Empenho
R$ 3.620,50
R$ 0,00
R$ 0,00
018.000640/2026-78
Açúcar - Açúcar cristal pacote com 2 kg , SRPP nº 072/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR, E RECARGA DE GÁS...) Visando atender as unidades administrativas participantes do Município de Porto Velho.
0003465/2026
20 - AGRICULTURA
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
KALEO DISTRIBUIDORA LTDA
49.806.158/0001-42
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
15/05/2026
0003488/2026
Empenho
Empenho
R$ 1.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
009.005478/2026-93
Empenho para cobrir despesa com o Pagamento de inscrição para participação de 04 (quatro) servidores no “XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PÚBLICA”, que acontecerá no dia 20 a 22 de maio de 2026 na cidade de FORTALEZA/CE organizado da empresa: CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE ADMINISTRAÇÃO - CONSAD sobe o CNPJ: 04.233.454/0001-63, dos autos Proc. Adm.: 009.005478/2026-93 , para atender as necessidades da Procuradoria Geral do Município – PGM.
0003488/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO - CONSAD
04.233.454/0001-63
Prefeitura Municipal de Porto Velho
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA
15/05/2026
0003484/2026
Empenho
Empenho
R$ 10.640,00
R$ 0,00
R$ 0,00
020.000450/2025-21
Empenho para cobrir despesas referente a contratação de empresa especializada em serviços de Locação de 15 impressoras de médio porte Multifuncional Laser Monocromática, para atender as necessidades da SEMEC. (período - Junho/2026 a dezembro/2026).
0003484/2026
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.001 - Administração da Unidade
33904004000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
G3 COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
11.757.232/0001-05
Mostrando 1 até 10 de 7992 Registros
Última atualização: 18/05/2026 00:00.