Acessibilidade
Empenhado
R$ 292.21M
R$ 292.207.348,65
Liquidado
R$ 229.56M
R$ 229.564.524,50
Pago
R$ 213.53M
R$ 213.526.583,95
XLSX
ODS
JSON
Csv
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
ID
Unidade Gestora
Orgao
Unidade Orçamentária
Data
Numero
Tipo
Valor
Total Empenhado
Total Liquidado
Total Pago
Número do Processo
Historico
Empenho
Tipo de Liquidação
Número da Liquidação
Classificação Função
Classificação Sub-Função
Programa
Projeto
Plano de Conta
Plano de Conta Categoria
Plano de Conta Grupo
Plano de Conta Modalidade
Plano de Conta Elemento
Fonte de Recurso
Favorecido
Favorecido (Documento)
1404598
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/09/2024
0003842/2024
Liquidação
R$ 525,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004059/2024
LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) Maria Vanusa Rodrigues da Costa, MATRÍCULA:115875, UNIDADE ADMINISTRATIVA: SEMUSA, ÓRGÃO REQUISITANTE: Departamento de Atenção Básica / Divisão de Imunização, OBJETIVO DA VIAGEM: ação de vacinação da população do Distrito de Vista Alegre, Monitoramento de vacina, atualização das caderneta de vacina da população (Rotina, Covid-19 e Campanha contra a Poliomielite.), Supervisão, Ação de Busca Ativa e acamados, Campanha contra a Gripe, NO PERÍODO DE 19 à 22/09/2024, MEIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE, CEO Nº 1026, PROCESSO Nº 00040594/2024-07.
0002965/2024
Orçamentária
0003842/2024
10 - SAÚDE
305 - Vigilância Epidemiológica
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
2.058 - Manutenção das Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
160000009010 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
MARIA VANUSA RODRIGUES HOLANDA
**.*.5.48./152--**
1404604
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
11/09/2024
0005648/2024
Liquidação
R$ 46.640,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0000347/2024
LIQUIDAÇÃO para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024, conforme CEO nº 288/2024. AG. 5885-8 C/C 8.711-4
0003131/2024
Orçamentária
0005648/2024
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.751 - Alimentação Escolar
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EMEIEF NOSSA SENHORA DO AMPARO
17.809.610/0001-33
1404591
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
11/09/2024
0005669/2024
Liquidação
R$ 36.740,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0000347/2024
LIQUIDAÇÃO para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024, conforme CEO nº 288/2024. AG. 2270-5 C/C 16.250-7
0003178/2024
Orçamentária
0005669/2024
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.751 - Alimentação Escolar
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
EMEF RIO GUAPORÉ
00.708.526/0001-20
1404597
Prefeitura Municipal de Porto Velho
07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
11/09/2024
0010019/2024
Liquidação
R$ 7.940,67
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004332/2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PGTO. COMPLEMENTAR SETEMBRO DE 2024 - DEMAIS SECRETARIAS - PROCESSO: 00600-00043327/2024-83-e FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
0008150/2024
Orçamentária
0010019/2024
04 - ADMINISTRAÇÃO
122 - Administração Geral
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.217 - Remuneração de Pessoal Ativo e Encargos Sociais
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
1404600
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
11/09/2024
0005636/2024
Liquidação
R$ 9.790,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0000347/2024
Liquidação para repasse de recurso financeiro do Programa Municipal de Alimentação Escolar - PMAE Fundamental, no período de 01.07 à 30.11,2024 (05 parcelas) conforme CEO nº 288/2024. AG. 7116-1 C/C 6.333-9
0003064/2024
Orçamentária
0005636/2024
12 - EDUCAÇÃO
361 - Ensino Fundamental
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
2.751 - Alimentação Escolar
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
335000000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
335043000000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
CONS. ESC. LAR DA CRIANÇA
17.922.957/0001-98
1404602
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
11/09/2024
0003463/2024
Empenho
R$ 243.949,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0003561/2024
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO – SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035612/2024-21. Auxílio transporte.
0003463/2024
12 - EDUCAÇÃO
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
2.716 - Auxílio-transporte a servidores e empregados
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
1404587
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/09/2024
0002982/2024
Empenho
R$ 64.902,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0002892/2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS II (IBUPROFENO 300 MG, IBUPROFENO 600 MG, ISOFLAVONA SOJA 75 MG….), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
0002982/2024
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atençao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO LTDA
76.386.283/0001-13
1404590
Prefeitura Municipal de Porto Velho
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
11/09/2024
0008166/2024
Empenho
R$ 4.228,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0004280/2024
Emissão de Empenho para cobrir despesas com o Pagamento de RPV, referente ao Processo Judicial nº 7010094-56.2024.8.22.0001, tendo como Beneficiário (Advogado): UILIAN HONORATO TRESSMANN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e Executado: Município de Porto Velho
0008166/2024
28 - ENCARGOS ESPECIAIS
846 - Outros Encargos Especiais
0000 - Encargos Especiais do Município
0.077 - Cumprimento de Sentenças Judiciais
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
Uilian Honorato Tressmann - Sociedade Individual
44.855.072/0001-96
1404594
Secretária Municipal de Educação - SEMED
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
11/09/2024
0003459/2024
Empenho
R$ 73.904,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0003561/2024
EMPENHO ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED EDUCAÇÃO INFANTIL APOIO TÉCNICO – SETEMBRO/2024 A DEZEMBRO/2024 – PROCESSO ELETRONICO Nº 00600.00035612/2024-21. Licença saúde.
0003459/2024
12 - EDUCAÇÃO
365 - Educação Infantil
0155 - PRIMEIRA INFÂNCIA
2.055 - Remuneração Infantil Apoio/PRE-ESCOLA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
1404611
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
11/09/2024
0002984/2024
Empenho
R$ 4.785,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0002892/2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO, MEDICAMENTOS COMPRIMIDOS II (IBUPROFENO 300 MG, IBUPROFENO 600 MG, ISOFLAVONA SOJA 75 MG….), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas nos Anexos I e II deste Edital, as quais deverão ser, minuciosamente, observadas pelos licitantes quando da elaboração de suas propostas.
0002984/2024
10 - SAÚDE
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
2.669 - Manutenção das Unidades de Saúde de Média Complexidade
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
262100009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUND DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL - Atençao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
09.034.672/0001-92
Última atualização: 31/12/2024 00:00.