Empenho: 0000253/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
03/02/2025
0000253/2025
00037343/2023-56
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO, UTILIZANDO CARTÃO MAGNÉTICO OU CARTÃO ELETRÔNICO TIPO SMART COM CHIP, PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA OFICIAL DA SEMUSA, CONFORME CEO Nº 37/2025.
R$ 15.000,00
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903001000 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data do Contrato | Número do Contrato |
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17/11/2023 | 15/2023/COJUSA/PGM |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação