Acessibilidade
CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM
Detalhes do contrato

Informações

CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM
SEMUSA - Secretaria Municipal de Saúde
Contratos
Ativo
00600-00010083/2025-33
R$ 532.904,08
R$ 7.550,24
09/06/2025
16/06/2025 D.O.M
09/06/2025 à 09/06/2026
1006673 Fabiula Gomes Dos Santos Gestora do Contrato 206286 Geysebelle Chaves Duarte Torres Gestora Substituta do Contrato 234534 Geisa Brasil Ribeiro Fiscal do Contrato 235863 Raíssa Stephanie Freitas de Almeida Fiscal do Contrato 243270 Aline Silva Lima Fiscal do Contrato 100789 Greici Catlein Botelho Freitas Fiscal do Contrato 174590 Robinson Cardoso Machado Yaluzan Fiscal do Contrato 86696 Charles Galdino De Macedo Fiscal do Contrato 48886 Marcuce Antônio Miranda dos Santos
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC da Secretaria Municipal de Saúde.
0*
Número Publicação Vigência Valor Situação
CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM 05/06/2025 à 10/06/2026 0 Ativo Download
PUBLICAÇÃO PNCP PUBLICAÇÃO PNCP 10/06/2025 à 10/06/2026 0 Ativo Download
Item Descrição Local de Execução Situação da Entrega Fornecedor Quantidade Unidade de Medida Valor Unitário Valor Total
CONTRATO Nº 10/2025/COJUSA/PGM O objeto do presente instrumento Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL E INTERNACIONAL, DE ACORDO COM AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC da Secretaria Municipal de Saúde. PORTO VELHO 12 MESES M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME 148 Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de agenciamento de viagens Download
CNPJ/CPF do Fornecedor Fornecedor
13.430.790/0001-97 M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0000374/2026 09/02/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 50.000,00 R$ 7.550,24 R$ 7.550,24
0000376/2026 09/02/2026 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 59.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00