Empenho: 0002499/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
07/05/2025
0002499/2025
00007899/2025-80
Original
Empenho para cobrir despesas com o agenciamento de 08 (oito) passagens aéreas, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº046/2024, visando atender as necessidades do Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Abril a Setembro de 2025.
R$ 40.000,00
Favorecido
M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|---|---|---|
18/10/2024 | 072/2024 | 00600.00023974/2024-79e | PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2024/SML/PVH. SRPP Nº046/2024 |
Dados da Licitação