Acessibilidade
Empenho: 0002499/2025
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1660000000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
07/05/2025
0002499/2025
00007899/2025-80
Original
Empenho
2025
Empenho para cobrir despesas com o agenciamento de 08 (oito) passagens aéreas, através de gerenciamento do Sistema de Registro de Preços nº046/2024, visando atender as necessidades do Departamento de Gestão do SUAS - DGSUAS vinculado a esta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF, pelo período de Abril a Setembro de 2025.
R$ 40.000,00
Favorecido

M.S.S DA SILVA & CIA LTDA-ME
13.430.790/0001-97
Classificação Instituicional

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
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Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
18/10/2024 072/2024 00600.00023974/2024-79e PREGÃO ELETRÔNICO Nº072/2024/SML/PVH. SRPP Nº046/2024
Dados da Licitação
2024
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos