Acessibilidade
Empenho: 0003269/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
26/04/2024
0003269/2024
00005666/2022-08
Original
Empenho
2024
EMPENHO ORÇAMENTÁRIO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA HOROSSAZONAL, NO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO DE 2024, CONFORME DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA. 528, CEO N°074/2024, PEÇA. 533, E PRÉ-EMPENHO N°920/2024, PEÇA. 538, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 1.003.963,87
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
22/05/2024 0005261/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 254.850,26
14/06/2024 0006223/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 245.384,33
15/07/2024 0007703/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 245.981,30
30/04/2024 0004210/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 199.639,38
17/09/2024 0010211/2024 Liquidação 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 56.831,62
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
02/05/2024 0004210/2024 0006336/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 195.078,58
19/09/2024 0010211/2024 0015719/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 55.630,72
18/06/2024 0006223/2024 0009212/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 239.846,49
23/05/2024 0005261/2024 0007638/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 234.802,51
23/05/2024 0005261/2024 0007639/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 14.480,99
17/07/2024 0007703/2024 0011452/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 240.409,05
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação