Acessibilidade
Pagamento: 0009212/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/06/2024
0009212/2024
0000566/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ALTA TENSÃO HOROSSAZONAL, DE ACORDO COM AS FATURAS REFERENTE O PERÍODO DE MAIO/2024, PEÇA 585. CERTIFICADAS POR, ALCINÉIA RODRIGUES PINHEIRO MARQUES, CAD. 1006512, GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524 E ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 1006299, PEÇA 585, INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 588, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD, PEÇA 590, ANÁLISE DCAP/SEMAD, PEÇA 591. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 239.846,49
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação