Empenho: 0004255/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
28/11/2024
0004255/2024
00008493/2024-33
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIOS COM FORNECIMENTO DE
MATERIAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TESTES HIDROSTÁTICOS, A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS AMBIENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS NECESSÁRIOS PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE PORTO VELHO. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO OFÍCIO INTERNO
N°.21/2024 -DIGEAS/SEMUSA PEÇA 02, DESPACHO FUNDAMENTADO N°. 877/2024 – DAPD/SGP
PEÇA 18, TERMO DE REFERÊNCIA N°. 786/2024 E SEUS ANEXOS – DENL/SML PEÇA 24, DESPACHO N°. 1086/2024 – DENL/SML PEÇA 25, DESPACHO N°. 393/2024 – DIGEAS/SEMUSA
PEÇA 26 E DESPACHO N°. 399/2024 – DIGEAS/SEMUSA PEÇA 28, E CONFORME DESPACHO N°. 2527/2024 – DEXO/SEMPOG PEÇA 32 SOLICITANDO CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA PROCESSO 00600-00008493/2024-33
R$ 2.240,33
Favorecido
MARIA LUZIA DA SILVA
04.214.231/0001-59
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação