Acessibilidade
Empenho: 0004255/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
28/11/2024
0004255/2024
00008493/2024-33
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE COMBATE A INCÊNDIOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TESTES HIDROSTÁTICOS, A SEREM EXECUTADOS EM DIVERSOS AMBIENTES E FORNECIMENTO DE EXTINTORES NOVOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA DE PORTO VELHO. PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO/2024, REFERENTE AO OFÍCIO INTERNO N°.21/2024 -DIGEAS/SEMUSA PEÇA 02, DESPACHO FUNDAMENTADO N°. 877/2024 – DAPD/SGP PEÇA 18, TERMO DE REFERÊNCIA N°. 786/2024 E SEUS ANEXOS – DENL/SML PEÇA 24, DESPACHO N°. 1086/2024 – DENL/SML PEÇA 25, DESPACHO N°. 393/2024 – DIGEAS/SEMUSA PEÇA 26 E DESPACHO N°. 399/2024 – DIGEAS/SEMUSA PEÇA 28, E CONFORME DESPACHO N°. 2527/2024 – DEXO/SEMPOG PEÇA 32 SOLICITANDO CORREÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA PROCESSO 00600-00008493/2024-33
R$ 2.240,33
Favorecido

MARIA LUZIA DA SILVA
04.214.231/0001-59
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
Nenhum registro encontrado.
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
Nenhum registro encontrado.
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação