Acessibilidade
Pagamento: 0005519/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10/07/2024
0005519/2024
00004032/2023-19
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, NOTA FISCAL Nº 46.993.979 PEÇA 221 FL. 573, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, EMPENHO 1305/2024, PROCESSO N° 00600-00004032-2023-19.
R$ 7.277,00
Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

210000000000000 - PASSIVO CIRCULANTE
218000000000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
218800000000000 - VALORES RESTITUÍVEIS
218820108005 - ISS
200000000000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Data do Contrato Número do Contrato
22/05/2024 CONVÊNIO Nº 001/PGM/2024
16/11/2020 CONTRATO Nº 065/PGM/2020
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação