Acessibilidade
Liquidação: 0082340/2023
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17090000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
06/02/2023
0082340/2023
00006462/2022-86
Original
Empenho
2023
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR DE JACI-PARANA, CONTRATO N° 009/PGM/2021, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2023, DE ACORDO COM A FATURA N° 2034840823, CERTIFICADAS POR TATIANA DE PAULA G. DE ARAÚJO, CAD. 1003535 E JÉSSICA FRANÇA DO NASCIMENTO, CAD. 1000658, PEÇA 68; RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL, PEÇA 70, DESPACHO DIFC/DEAD/SEMAD/2023, PEÇA 71; E ANÁLISE Nº 14/DCAP/SEMAD/2023, PEÇA 72, CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 154,37
Favorecido

TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
339040990000 - OUTROS SERVICOS DE TIC
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
08/02/2023 0082340/2023 0090723/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 154,37
23/05/2023 0541413/2023 0552727/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 188,85
12/04/2023 0351576/2023 0356409/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 378,99
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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