Acessibilidade
Liquidação: 0000926/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Empresa de Desenvolvimento Urbano - EMDUR
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
24/10/2024
0000926/2024
00600-0/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação da NF nº 1087, fl. 239 - Fatura nº 1087, fl. 241 - Boleto nº 0005469, fl. 242- conforme ordem pagamento do e-Doc.D152F512, referente a contratação de empresa para serviços de gerenciamento de frota dos veículos - (peças), devidamente certificada por Alef Cally A. Naje Pedraza e Rafael Gomes Costa/ Fiscal do contrato - Portaria n° 081/2024/GAB/EMDUR e ANÁLISE Nº 524/C.I./EMDUR/2024 (e-Doc.7D1A0B27).
R$ 170.915,33
Favorecido

LOG CARD SERVIÇOS LTDA
18.252.546/0001-03
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/09/2024 0000732/2024 0000906/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 112.561,64
24/10/2024 0000926/2024 0001132/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 170.915,33
14/11/2024 0000994/2024 0001222/2024 Liquidação Pagamento 41 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO-EMDUR R$ 66.523,03
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação