Acessibilidade
Liquidação: 0007894/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/07/2024
0007894/2024
00024398/2024-87
Original
Empenho
2024
Empenho para cobrir despesas com Adiantamento – Suprimento de Fundos em favor da servidora: ADRIANA ROSA SOUZA, cadastro: 246240, cargo/função: Diretora de Departamento, unidade de lotação: Departamento de Transportes - DTR/SEMTRAN, referente as despesas de pequeno vulto de aquisição de material de consumo, conforme diretrizes do Decreto nº14.707/2017 e Decreto nº19.753 de 20/02/2024.
R$ 6.500,00
Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional

14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/07/2024 0007894/2024 0012260/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 6.500,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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