Acessibilidade
Pagamento: 0011616/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/07/2024
0011616/2024
0003404/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
EMPENHO PARA COBRIR AS DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 2 1⁄2 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR: ISRAEL DE SOUZA PIRES, MATRÍCULA: 40014, CARGO: OPERADOR DE MÁQUINAS. VISTO QUE ESTE SE DESLOCOU ATÉ AS COMUNIDADES DE TERRA FIRME, PAPAGAIOS, SANTA CATARINA E CUNIÃ, NOS DISTRITOS DE NAZARÉ, CALAMA E DEMARCAÇÃO, COM O INTUITO DE ACOMPANHAR O REPRESENTANTE DA EMPRESA HIDRO CAMPOS E EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DE VIGIL NCIA SANITÁRIA DA SEMUSA NAS LOCALIDADES QUE SERÃO PERFURADOS OS POÇOS ARTESIANOS, E REALIZAR LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DOS DISTRITOS DO BAIXO MADEIRA. O DESLOCAMENTO FOI REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – FIAT CRONOS, PLACA: RSZ4C78, PERTENCENTE A SMD, CONDUZIDO PELO SERVIDOR ISRAEL DE SOUZA PIRES. NO PERÍODO DE 05/06/2024 À 07/06/2024.
R$ 375,00
Favorecido

ISRAEL DE SOUZA PIRES
610.***.***-68
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
33909314000 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação