Acessibilidade
Empenho: 0004608/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - transferências a União emendas parlamentares individuais
19/12/2024
0004608/2024
00021449/2024-19
Original
Empenho
2024
REEMPENHO CONSIDERANDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 2971/2024 PARA A CORREÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA FONTE. EMPENHO CONFORME CEO 1554 EM PEÇA 176 FOLHA 01. PROCESSO: 00021449/2024-19. REFERENTE AO OBJETO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 026/PGM/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LIQUIDADOS E PAGOS OCASIONANDO INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE RECEITA E DESPESA DA SEMUSA. DESTA FORMA APÓS REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEMPOG) FOI DETERMINADO A ESTORNAR/ANULAR OS PAGAMENTOS, LIQUIDAÇÕES E EMPENHOS NO SISTEMA.
R$ 217.449,09
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/12/2024 0005781/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 217.449,09
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
24/12/2024 0005781/2024 0011785/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 188.419,64
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação