Acessibilidade
Pagamento: 0011785/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000003110 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - transferências a União emendas parlamentares individuais
24/12/2024
0011785/2024
0002144/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DO REEMPENHO CONSIDERANDO A ANULAÇÃO DO EMPENHO 2971/2024 PARA A CORREÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA FONTE. EMPENHO CONFORME CEO 1554 EM PEÇA 176 FOLHA 01. PROCESSO: 00021449/2024-19. REFERENTE AO OBJETO: RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 026/PGM/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LIQUIDADOS E PAGOS OCASIONANDO INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DE RECEITA E DESPESA DA SEMUSA. DESTA FORMA APÓS REUNIÃO COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SEMPOG) FOI DETERMINADO A ESTORNAR/ANULAR OS PAGAMENTOS, LIQUIDAÇÕES E EMPENHOS NO SISTEMA. EMPENHO 4608/2024 - (REF. LIQ.3905)
R$ 188.419,64
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação