Acessibilidade
Liquidação: 0002533/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/03/2024
0002533/2024
00022011/2023-77
Original
Empenho
2024
Termo aditivo ao contrato nº 039/PGM/2019, ref. aos serviços de manutenção preventiva e corretiva do parque semafórico de Porto Velho, referente aos meses de novembro de dezembro de 2023, conf. CEO 16/2024
R$ 17.958,38
Favorecido

DATAPROM EQUIP. E SERV. DE INFORMATICA EMPRESARIAL
80.590.045/0001-00
Classificação Instituicional

14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909239000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
03/04/2024 0002607/2024 0004371/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.876,02
19/09/2024 0010091/2024 0015731/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 897,92
20/09/2024 0010115/2024 0015836/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.390,79
19/09/2024 0010263/2024 0015700/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 61.782,66
20/09/2024 0010115/2024 0015837/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.532,07
03/04/2024 0002607/2024 0004354/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 61.396,15
19/09/2024 0010091/2024 0015730/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 862,00
03/04/2024 0002533/2024 0004353/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 16.198,46
19/09/2024 0010095/2024 0015728/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 862,00
19/09/2024 0010263/2024 0015733/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.900,42
19/09/2024 0010095/2024 0015729/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 897,92
19/09/2024 0010263/2024 0015732/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.744,40
03/04/2024 0002533/2024 0004375/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 897,92
20/09/2024 0010115/2024 0015799/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 7.770,55
03/04/2024 0002607/2024 0004372/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 3.720,98
19/09/2024 0010095/2024 0015698/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 6.785,87
20/09/2024 0010115/2024 0015824/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 22.204,29
19/09/2024 0010091/2024 0015697/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 16.198,46
03/04/2024 0002533/2024 0004373/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 862,00
17/04/2024 0002607/2024 0005375/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES R$ 8.527,24
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
119 Nota Fiscal 18/01/2024 R$ 17.958,38