Acessibilidade
Pagamento: 0005493/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
10/07/2024
0005493/2024
00004032/2023-19
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DA SEMUSA, ATRAVÉS DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2019, ADVINDA DO PREGÃO 140/2019 DA SECRETARIA ESTADUAL DE TOCANTINS, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 46758943, PEÇA 221, FLS 272, CONFORME PLANILHA PEÇA 229, MÊS DE MARÇO, CERTIFICADA POR: Huémerson De Souza Lima e Lucas Vicente Uchoa Carvalho De Araujo, FORNECEDOR: TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A., EMPENHO Nº 1302/2024, PROC. N° 00004032/2023-19.
R$ 263.511,14
Favorecido

TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A
03.506.307/0001-57
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
28/05/2024 CONVÊNIO Nº 003/PGM/2024
16/11/2020 CONTRATO Nº 065/PGM/2020
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação