Acessibilidade
Empenho: 0000476/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/02/2024
0000476/2024
00002497/2024-16
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E RECARGA DE GÁS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 17/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC PEÇA 01, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS II N°. 7/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC 02DD8D22, PEÇA 02 , E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO N°. 37/2024 – NUGERP/SEMUSA, EDOC 04C217F3 , PEÇA 03., período de 03 meses. conf. CEO 159/2024.
R$ 1.058,40
Favorecido

NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
19/03/2024 0000863/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.058,40
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/03/2024 0000863/2024 0001744/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.058,40
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação