Empenho: 0000476/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/02/2024
0000476/2024
00002497/2024-16
Original
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CAFÉ, AÇÚCAR E RECARGA DE GÁS), MEDIANTE GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 066/2023, CONFORME OFÍCIO INTERNO N°. 17/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC PEÇA 01, REQUISIÇÃO DE GERENCIAMENTO E SEUS ANEXOS II N°. 7/2024 – DAP/SEMUSA, EDOC 02DD8D22, PEÇA 02 , E DESPACHO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
N°. 37/2024 – NUGERP/SEMUSA, EDOC 04C217F3 , PEÇA 03., período de 03 meses. conf. CEO 159/2024.
R$ 1.058,40
Favorecido
NOVIDADES COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
15.897.556/0001-08
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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19/03/2024 | 0000863/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058,40 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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20/03/2024 | 0000863/2024 | 0001744/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.058,40 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação