Acessibilidade
Liquidação: 0001656/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
07/05/2025
0001656/2025
00017770/2023-18
Original
Empenho
2025
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO: : CONTRATO Nº 17/2024/COJUSA/PGM | Empresa KAPITAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA| Data de assinatura: 17/10/2024| Vigência: de 17/10/2024 a 16/10/2025| Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Conservação, Higienização e Limpeza Hospitalar, Laboratorial e Ambulatorial – Limpeza, Higienização, Desinfecção de Superfícies e Mobiliários e Equipamentos Hospitalares, Recolhimento de Resíduos do Tipo “A” (Infectantes), “B” (Químicos) “D” (Comuns) e “E” (Perfuro Cortantes), com Fornecimento de Mão de Obra Exclusiva, Qualificada, Habilitada, Equipamentos, Acessórios, Utensílios e Materiais Necessários a Execução dos Serviços para Atender as Unidades Básicas de Saúde e Sede Administrativa da SEMUSA, CONFORME NF Nº 1685 peça 328 - pág. 02 - REFERENCIA ABRIL/2025, CERTIFICADO: Wander Pompermayer Carneiro - FORNECEDOR: KAPITAL SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, EMPENHO: 499/2025, PROCESSO: 000017770/2023-18.
R$ 972,56
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
08/05/2025 0001656/2025 0003293/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 847,63
11/06/2025 0001656/2025 0004568/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 106,98
04/06/2025 0002227/2025 0004443/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.371,30
17/07/2025 0002227/2025 0005895/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 106,98
04/06/2025 0002227/2025 0004447/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17,96
08/05/2025 0001680/2025 0003296/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 523,68
08/05/2025 0001656/2025 0003291/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 17,95
17/07/2025 0002800/2025 0005861/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 213,99
11/04/2025 0001257/2025 0002461/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 35,91
11/04/2025 0001257/2025 0002453/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.742,61
19/05/2025 0001257/2025 0003639/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 213,96
03/07/2025 0002800/2025 0005448/2025 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.778,49
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1685 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 01/05/2025 R$ 972,56 31b7e4c82
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