Acessibilidade
Liquidação: 0014074/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
19/12/2024
0014074/2024
0001351/2024
Original
Obra
2024
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 177 de 17/12/2024, peça 273, referente ao reajuste da 5ª medição e da 2ª medição do 1º aditivo, devidamente certificada pelo servidor Eduardo Saint-clair Johnson, matrícula 851031, fiscal do Contrato nº 063/PGM/2023, que trata da contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS MARIANA (Portaria nº251/2023/DA/GAB/SEMASF de 10/11/2022).
R$ 48.341,18
Favorecido

3R CONSTRUÇÕES LTDA
03.733.899/0001-40
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0160 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
13/08/2024 0008934/2024 0013454/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 113.092,98
25/03/2025 0001283/2025 0002358/2025 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 55.252,36
20/12/2024 0014074/2024 0022861/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 46.552,56
22/11/2024 0012170/2024 0019699/2024 Liquidação Pagamento 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 67.533,60
Data do Contrato Número do Contrato
18/10/2023 CONTRATO Nº 063/PGM/2023
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação