Empenho: 0003397/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
260000009008 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
09/10/2024
0003397/2024
00021449/2024-19
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DEVIDO ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 026/PGM/2018, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E
RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS PERTENCENTES AS USF E UBS, URBANAS E RURAIS, PARA O PERÍODO DE JULHO DE 2024, CONFORME MÚLTIPLOS DOCUMENTOS N°. 2/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC AA6B485F PEÇA 115, INSTRUÇÃO PARA PAGAMENTO N°. 5/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 8C825044 PEÇA 117
E DESPACHO N°. 608/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 5A8DFC28 PEÇA 118.REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1594, PEÇA 115 PÁG 78 NO VALOR DE R$ 95.225,59 PAGAMENTO PARCIAL -CORREÇÃO DA CCT/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1606, PEÇA 117 PÁG 169 NO VALOR DE R$ 231.068,31-DESPESA DO MES DE SETEMBRO 2024.
R$ 326.293,90
Favorecido
KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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15/10/2024 | 0004389/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217.340,14 |
15/10/2024 | 0004384/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 108.953,76 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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15/10/2024 | 0004389/2024 | 0008489/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 187.638,82 |
15/10/2024 | 0004384/2024 | 0008488/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 94.408,43 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação