Liquidação: 0011417/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
266000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
22/10/2024
0011417/2024
00011551/2024-14
Original
Liquidação para pagamento da Nota Fiscal nº 4.152, série 001, de 09/10/2024, peça 229, devidamente certificada pelos servidores Cilene Caracará Siqueira, matrícula 84327, Janderklei Paes de Oliveira, matrícula 80060 e Daniele Daiane de Souza Bandeira, matrícula 307662, membros da Comissão de Recebimento de Materiais Perecíveis, Não Perecíveis, Expediente e Permanente (Portaria nº115/DA/GAB/SEMASF de 16/06/2023, peça 124). Pagamento a ser efetuado mediante conta corrente 10.634-8.
R$ 58.143,05
Favorecido
MAYA COM.DE ALIMENTOS EIRELI
30.433.982/0001-76
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática
0165 - APOIAR OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903007000 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | 0011417/2024 | 0017971/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 58.143,05 |
| 13/09/2024 | 0009996/2024 | 0015491/2024 | Liquidação | Pagamento | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 31.785,67 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 4.152 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 09/10/2024 | R$ 58.143,05 | 11241030433982000176550010000041521282202415 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação