Acessibilidade
Liquidação: 0000375/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
19/02/2024
0000375/2024
00001163/2023-36
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM – Contratação de empresa especializada no Fornecimento de energia elétrica de Alta Tensão para atender as unidades de saúde da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. REFERENTE A FATURA EM PEÇA 240 FOLHA 16. CERTIFICADA POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA, MAT. 269242. FORNECEDOR: ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. EMP. 4/2024. PROCESSO 00600-00001163/2024-36.
R$ 31.342,99
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
19/02/2024 0000375/2024 0000794/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 30.718,90
19/02/2024 0000375/2024 0000797/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 624,09
12/03/2024 0000778/2024 0001605/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 51,55
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
1408663 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 31/01/2024 R$ 31.342,99 11240105914650000166660020014086631062238556