Liquidação: 0000778/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
11/03/2024
0000778/2024
00001163/2023-36
Original
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº4/2024, PARA CUBRIR A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURAS Nº 2445764-0, PEÇA 257 PAGINA 18, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROCESSO 00600-00001163/2023-36.
R$ 1.629,59
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2024 | 0000778/2024 | 0001605/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 51,55 |
| 19/02/2024 | 0000375/2024 | 0000794/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 30.718,90 |
| 19/02/2024 | 0000375/2024 | 0000797/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 624,09 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 001436316 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 11/03/2024 | R$ 1.629,59 | 11240205914650000166660020014363161059023950 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação