Acessibilidade
Liquidação: 0000778/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
11/03/2024
0000778/2024
00001163/2023-36
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº4/2024, PARA CUBRIR A DESPESA COM PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURAS Nº 2445764-0, PEÇA 257 PAGINA 18, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROCESSO 00600-00001163/2023-36.
R$ 1.629,59
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
12/03/2024 0000778/2024 0001605/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 51,55
19/02/2024 0000375/2024 0000794/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 30.718,90
19/02/2024 0000375/2024 0000797/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 624,09
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
001436316 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 11/03/2024 R$ 1.629,59 11240205914650000166660020014363161059023950