Liquidação: 0006416/2025
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
12/08/2025
0006416/2025
00047345/2023-53
Original
Obra
2024
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesa com CONTRAPARTIDA, referente ao Pagamento da 2ª Medição da Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação de ruas do Loteamento Parque Amazônia, sendo essas: Rua Eça Queiroz, Rua Tucupi, Rua Palheteiro, Bacuri, Guajuvira, Freijó, Jacarandá, Seringueira e Rua Monguba. (Convênio n.º 929970/2022). Através do Recurso de Financiamento Banco do Brasil, Contrato n° 40/00016-8. Conforme a nota fiscal n° 202500000000011.
R$ 446.477,17
Favorecido

YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
26/06/2025 0004858/2025 0007843/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 322.859,51
27/08/2025 0006416/2025 0011497/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 404.010,19
07/11/2025 0009191/2025 0015112/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 23.155,66
01/07/2025 0004858/2025 0007920/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 11.006,57
01/07/2025 0004858/2025 0007919/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 22.930,36
04/09/2025 0006416/2025 0011603/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 13.773,07
07/11/2025 0009191/2025 0015111/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 11.114,72
05/11/2025 0009191/2025 0014852/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 326.031,69
04/09/2025 0006416/2025 0011604/2025 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 28.693,91
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Concorrência
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
202500000000011 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 31/07/2025 R$ 446.477,17 QFYHYBWYA
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