Pagamento: 0007843/2025
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
26/06/2025
0007843/2025
00047345/2023-53
Original
Obra
2024
Liquidação
2025
Pagamento
2025
LIQUIDAÇÃO, para cobrir Despesa com CONTRAPARTIDA, referente ao pagamento da 01ª Medição da Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de Pavimentação de ruas do Loteamento Parque Amazônia, sendo essas: Rua Eça Queiroz, Rua Tucupi, Rua Palheteiro, Bacuri, Guajuvira, Freijó, Jacarandá, Seringueira e Rua Monguba. (Convênio n.º 929970/2022). Através do Recurso de Financiamento Banco do Brasil, Contrato n° 40/00016-8. De acordo com a nota fiscal n° 202500000000002 e conforme orientação no Despacho Interno n° 33/2025/DIFOC/DOC/SEMOB.
R$ 322.859,51
Favorecido

YEM SERVIÇOS TEC. E CONSTRUÇÕES EIRELIEPP
17.811.701/0001-03
Classificação Instituicional

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
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