Acessibilidade
Liquidação: 0004908/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
16/05/2024
0004908/2024
00003583/2024-38
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO, para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDO, GRAXA), SRPP n.º 044/ 2023, PREGÃO ELETRÔNICO n.º 097/2023, para atender a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB. De acordo com a Nota Fiscal nº 3325.
R$ 22.356,50
Favorecido

STORE DO BRASIL EIRELI - ME
13.990.290/0001-00
Classificação Instituicional

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
20/05/2024 0004908/2024 0007508/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 22.356,50
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
3325 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 22/02/2024 R$ 22.356,50 4124 0213 9902 0100 5500 1000 0033 2512 3658 3857