Empenho: 0003274/2026
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
12/05/2026
0003274/2026
014.000872/2026-66
Original
Empenho
2026
EMPEMHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA…) PARA ATENDER A SEMTEL
R$ 1.363,45
Favorecido

GRAM NEGÓCIOS LTDA
17.552.372/0001-23
Classificação Instituicional

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática

007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
16/06/2026 0005101/2026 Liquidação 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER R$ 1.363,45
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
06/07/2026 0005101/2026 0010163/2026 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTES E LAZER R$ 1.363,45
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
26/12/2025 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025 00600-00001770/2025-68-e PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90093/2025/SMCL/PVH - SRPP Nº 071/2025/SMCL/PVH IRP Nº 00027/2025
Dados da Licitação
2025
Pregão Eletrônico
Compras e Servicos
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