Acessibilidade
Pagamento: 0003325/2026
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
2600000000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
16/04/2026
0003325/2026
00506240/2025-34
Original
Empenho
2025
Liquidação
2026
Pagamento
2026
Liquidação de empenho para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada para prestação de serviços para a reforma e ampliação na UBS Pedacinho de Chão. Conforme as notas fiscais nº 315 e 316, peças nº 0765706 e 0765991, referente a 9ª medição e pagamento do reajuste proporcional a 9ª medição, certificadas por Eduardo Saint-Clair Johnson, fornecedor: Engeral Construções Ltda, empenho nº 1258/2025, processo nº 005.006240/2025-34. Nº OP 3371
R$ 82.599,52
Favorecido

ENGERAL CONSTRUÇÕES LTDA
34.719.674/0001-62
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
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