Liquidação: 0014086/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
20/12/2024
0014086/2024
0001585/2024
Original
LIQUIDAÇÃO para cobrir Despesas com FORNECIMENTO DE PEÇAS, através de Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Autogestão de Frota com Sistema para Administração, Gerenciamento e Controle da Manutenção Preventiva e Corretiva dos Veículos, Equipamentos, Maquinário e Embarcações, para atender a Frota Oficial dos veículos pertencentes a SEMOB. De acordo com a nota fiscal n° 739818 (PERIODO APURADO 01/11/2024 A 30/11/2024).
R$ 97.136,62
Favorecido
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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06/12/2024 | 0012637/2024 | 0021343/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 307.806,15 |
12/06/2025 | 0003994/2025 | 0007089/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 92.922,92 |
12/06/2025 | 0003994/2025 | 0007092/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 830,57 |
09/10/2024 | 0010357/2024 | 0016807/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 6.242,56 |
15/04/2025 | 0001671/2025 | 0003587/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 95.017,34 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação