Empenho: 0000220/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
1500001510020000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
03/02/2025
0000220/2025
00004041/2023-00
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS POR MEIO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE AO : CONTRATO N° 03/2022/CONJUSA/SEMUSA, REF. A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS, PERÍODO DE 01.01 Á 11.04.2025, CONF. CEO N° 33/2025, PEÇA 227, PAGINA 03. PRÉ EMPENHO Nº88/205, PEÇA 231. PROCESSO Nº 00600-00004041/2023.
R$ 117.276,66
Favorecido
ACRONET CORPORATIVO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
15.512.542/0001-10
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SEMUSA)
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339040000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
33904016000 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2025 | 0001671/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 89.800,00 |
| 24/07/2025 | 0003102/2025 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 27.476,66 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | 0003102/2025 | 0006552/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.318,88 |
| 09/05/2025 | 0001671/2025 | 0003353/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.310,40 |
| 30/07/2025 | 0003102/2025 | 0006463/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 24.735,95 |
| 31/07/2025 | 0003102/2025 | 0006554/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.421,83 |
| 09/05/2025 | 0001671/2025 | 0003354/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.490,00 |
| 09/05/2025 | 0001671/2025 | 0003352/2025 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.999,60 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 11/04/2022 | 03/2022/COJUSA/PGM |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 14/04/2022 | 00600-00004041/2023-00-e | ADESÃO SRP 014/2021 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MONOCROMÁTICAS E COLORIDAS |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação