Acessibilidade
Liquidação: 0008252/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
24/07/2024
0008252/2024
0000536/2024
Original
Empenho
2024
SUBEMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, DE ACORDO COM AS FATURAS REFERENTE O PERÍODO DE JUNHO DE 2024, CERTIFICADAS POR GILBERTO SILVA DOS SANTOS, CAD. 152207, ELISEU DE OLIVEIRA, CAD. 1006073, ANDRÉ LUIZ DE MELO ARAGÃO, CAD. 100629, JOÃO CARLOS FERREIRA COSTA JÚNIOR, CAD. 1006906 E RIAN SILVA SOUZA, CAD. 1003524, PEÇA 716. INSTRUÇÃO DE ANÁLISE PROCESSUAL, PEÇA 733, DESPACHO 186/2024/DIFC/SEMAD, PEÇA 735 E ANÁLISE 262/2024/DCAP/SEMAD, PEÇA 740. CONSTANTE NOS AUTOS.
R$ 199.842,88
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

07 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
24/06/2024 0006443/2024 0009572/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 189.361,17
30/04/2024 0004067/2024 0006210/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 151.422,67
28/05/2024 0005321/2024 0007968/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 174.966,81
26/07/2024 0008252/2024 0012333/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO R$ 187.336,94
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação