Empenho: 0002233/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/07/2024
0002233/2024
00035648/2024-12
Original
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, 00035648/2024-12 - INDENIZAÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO.
R$ 4.648,33
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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22/07/2024 | 0002957/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.648,33 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação