Acessibilidade
Empenho: 0002233/2024
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
22/07/2024
0002233/2024
00035648/2024-12
Original
Empenho
2024
EMISSÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA SEMUSA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, 00035648/2024-12 - INDENIZAÇÃO AUX. ALIMENTAÇÃO.
R$ 4.648,33
Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
22/07/2024 0002957/2024 Liquidação 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 4.648,33
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
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Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação