Acessibilidade
Liquidação: 0002559/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/03/2024
0002559/2024
00012038/2024-32
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONCESSÃO DE 2 E ½ (DUAS) DIÁRIAS E MEIA, A CONVIDADA SANDRA DA CRUZ GARCIA CPF: 451 560 934 34 (PESSOA FÍSICA) SEM VINCULO FUNCIONAL- OBJETIVO É PARA PARTICIPAR DA VISITA TÉCNICA NA NOVA ETAPA PARA ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR UNIR/SEBRAE-RO/SENAC, EM CUMPRIMENTO DE VIABILIZAÇÃO DO TURISMO RECEPTIVO NO LOCAL. CONSIDERANDO QUE O ESTUDO DE CAPACIDADE DE CARGA FORNECERÁ PARÂMETROS PARA O APROVEITAMENTO SUSTENTÁVEL DOS ATRATIVOS, DEFININDO O NÚMERO BÁSICO DE VISITANTES ADEQUADO NA RESEX E TAMBÉM POR PERÍODO DE TEMPO. O ESTUDO SERÁ UMA FERRAMENTA IMPORTANTE PARA O PLANEJAMENTO DO TURISMO NA COMUNIDADE DO LAGO DO CUNIÃ, NO PERÍODO DE 06 Á 08 DE ABRIL DE 2024 POR MEIO DE TRANSPORTE OFICIAL TERRESTRE.
R$ 500,00
Favorecido

SANDRA DA CRUZ GARCIA
451.***.***-34
Classificação Instituicional

17 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
05/04/2024 0002559/2024 0004630/2024 Liquidação Diária 01 - SECR. MUN.DE IND. COM.TURISMO E TRABALH0 R$ 500,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
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