Acessibilidade
Pagamento: 0015308/2024
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
11/09/2024
0015308/2024
0002240/2024
Original
Empenho
2024
Liquidação
2024
Pagamento
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº: 51, CERTIFICADA PELA COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E SERVIÇOS, APENSADO AOS AUTOS SOB Nº: 00600-00010964/2023-92.
R$ 5.435,21
Favorecido

PROSISTEM INST. E MANUT. SISTEMAS ELET. MEC. REFR
27.542.945/0001-91
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação