Acessibilidade
Liquidação: 0008269/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
24/07/2024
0008269/2024
00016146/2023-01
Original
Empenho
2024
Liquidação das despesas com os serviços de manutenção preventiva mensal nas centrais de ar condicionados desta Procuradoria Geral do Município, comprovadas através da NFS-e nº2136(eDOC F7DE8B87) dos autos, referente ao Período 01/05/2024 a 31/05/2024, devidamente recebida, fiscalizada e certificada pela comissão da portaria nº034/GAB/PGM/2022, no Relatório De Fiscalização Mensal De Contrato Nº06(eDOC E25C851A).
R$ 5.131,20
Favorecido

FG TECNO CENTER SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EIRELI
29.811.993/0001-63
Classificação Instituicional

04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM
01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
30/01/2025 0000111/2025 0000300/2025 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.263,09
26/11/2024 0012387/2024 0020204/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 107,41
26/07/2024 0008279/2024 0012298/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 248,35
26/07/2024 0008269/2024 0012288/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.028,58
24/09/2024 0010293/2024 0015907/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.101,98
24/09/2024 0010291/2024 0015906/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.556,64
24/09/2024 0010293/2024 0015913/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 268,52
08/10/2024 0010684/2024 0016725/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.101,98
18/12/2024 0013524/2024 0022175/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.263,09
18/12/2024 0013524/2024 0022186/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 107,41
26/11/2024 0012387/2024 0020197/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 5.263,09
26/07/2024 0008269/2024 0012297/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 102,62
30/01/2025 0000111/2025 0000311/2025 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 107,41
24/09/2024 0010291/2024 0015912/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 292,46
08/10/2024 0010684/2024 0016730/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 268,52
26/07/2024 0008279/2024 0012289/2024 Liquidação Pagamento 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO R$ 4.882,85
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
2136 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 03/06/2024 R$ 5.131,20 c2b4cbddd