Empenho: 0006152/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/07/2024
0006152/2024
00013423/2024-05
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (MOUSE PAD E SUPORTE PARA TECLADO) ATRAVÉS DA ATA DE RP Nº 074/2023, conforme AE Nº 000354/2024 E NOTA DE PRÉ EMPENHO Nº 1505/2024.
R$ 5.042,40
Favorecido
DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
40.223.106/0001-79
Classificação Instituicional
18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
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11/06/2025 | 0004397/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 5.042,40 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
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18/06/2025 | 0004397/2025 | 0007258/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 5.042,40 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação