Acessibilidade
Liquidação: 0011115/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
17/10/2024
0011115/2024
0004831/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE 5 E 1⁄2 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR: JAIR DA SILVA COSTA, MATRÍCULA 1003239, CARGO: GERENTE DE DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO. PARA QUE O SERVIDOR ABAIXO RELACIONADO POSSA SE DESLOCAR ÀS COMUNIDADES DE SILVEIRA, SÃO MIGUEL, MUTUNS, BOM JARDIM, PAU D`ARCO, ITACOÃ, BELMONT, CUJUBIM GRANDE, CUJUBINZINHO, BOM SERÁ, BRASILEIRA, ALINÇA, OBJETIVANDO A REALIZAÇÃO DE AJUDA HUMANITÁRIA COM DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS FAMÍLIAS ATINGIDAS PELA SEVERA ESCASEZ HÍDRICA DE 2024. NO PERÍODO DE 21/10/2024 À 01/11/2024.
R$ 1.100,00
Favorecido

JAIR DA SILVA COSTA
625.***.***-91
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0293 - DEFESA E ASSISTÊNCIA À POPULAÇÃO ATINGIDA POR CALAMIDADE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
21/10/2024 0011115/2024 0017591/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 1.100,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação