Acessibilidade
Liquidação: 0005175/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
150000151002 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE 1002
27/11/2024
0005175/2024
0003565/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FOPA SEMUSA PD, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, PROCESSO Nº00600-0035652/2024-12, INDENIZAÇÃO AUXILIO-TRANSPORTE.
R$ 165.409,60
Favorecido

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0336 - GESTÃO EM DESENVOLVIMENTO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339049000000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
33904900000 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
27/11/2024 0005175/2024 0009916/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 165.409,60
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação