Acessibilidade
Liquidação: 0001477/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
26/02/2024
0001477/2024
00011008/2023-28
Original
Empenho
2023
LIQUIDAÇÃO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PELÍCULA FUMÊ, PERFURADO, ESPELHO...) COM INSTALAÇÃO. Reserva de Dotação Nº: 1611.
R$ 23.116,37
Favorecido

HADASSA REPRESENTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE ESCR
42.509.955/0001-19
Classificação Instituicional

13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
339030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
29/02/2024 0001477/2024 0002616/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER R$ 23.116,37
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
112 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 08/02/2024 R$ 23.116,37 11240242509955000119550010000001121466453894