Acessibilidade
Liquidação: 0008070/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS
22/07/2024
0008070/2024
00012652/2023-13
Original
Empenho
2023
LIQUODAÇÃO, para cobrir despesa com AQUISIÇÃO DE 3.422,00 M³ DE CASCALHO LATERÍTICO. Através do CONVÊNIO n.º 11/2022/PGE/DER-RO, celebrado entre o Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes/DER-RO e o Município de Porto Velho – RO(Programa Tchau Poeira). Para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação – SEMOB. Conforme Nota Fiscal nº 115.
R$ 196.628,12
Favorecido

MOTA & OLIVEIRA COMERCIO E SERV. LTDA - EPP
11.086.432/0001-83
Classificação Instituicional

11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática

0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
449030990000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
09/02/2024 1242372/2023 0001188/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 10.167,66
11/07/2023 0664434/2023 0756288/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 261.314,52
08/11/2023 1240535/2023 1240751/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 3.393,82
13/11/2023 1240535/2023 1240352/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 279.424,30
01/08/2024 0008393/2024 0012740/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 194.268,58
26/06/2024 0006465/2024 0009813/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 4.137,12
03/10/2023 1154009/2023 1210655/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 356.745,70
01/08/2024 0008393/2024 0012741/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 2.359,54
29/02/2024 0001185/2024 0002627/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 3.144,21
29/02/2024 0001185/2024 0002625/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 258.873,39
26/06/2024 0006465/2024 0009812/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 340.622,88
09/02/2024 1242372/2023 0001187/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 837.137,50
08/08/2023 0854495/2023 0923289/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 437.246,24
25/08/2023 0955262/2023 0994457/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO R$ 367.815,94
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
115 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 01/07/2024 R$ 196.628,12 1124 0711 0864 3200 0183 5500 1000 0001 1516 8454 2078