Acessibilidade
Liquidação: 0000882/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/02/2024
0000882/2024
0000494/2024
Original
Empenho
2024
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS, AO PAGAMENTO DE ½ (MEIA) DIÁRIAS AO SERVIDOR HÉLDESON SOUZA DA CUNHA, MATRÍCULA: 1005577, GERENTE DE DIVISÃO, A FIM DE COBRIR AS DESPESAS DURANTE O DESLOCAMENTO, DIA 15 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, VIA TERRESTRE, ATÉ A CIDADE DE HUMAITÁ/AM, COM O OBJETIVO DE DESPACHAR COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10), BEM COMO, CORRESPONDÊNCIAS DOS CORREIOS, VIA FLUVIAL, ATÉ OS DISTRITOS DE CALAMA E DEMARCAÇÃO. O DESLOCAMENTO TERRESTRE DA SEDE ATÉ A LOCALIDADE DE HUMAITÁ/AM SERÁ REALIZADO POR MEIO DE VEÍCULO OFICIAL – CAMINHONETE MARCA CHEVROLET, MODELO S-10, PLACAS: NBW5E71, A SER CONDUZIDO PELO SERVIDOR HÉLDESON SOUZA DA CUNHA.
R$ 500,00
Favorecido

HELDESON SOUZA DA CUNHA
313.***.***-77
Classificação Instituicional

02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG
71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD
Estrutura Programática

0286 - JUNTO CUIDANDO DOS DISTRITOS
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
16/02/2024 0000882/2024 0001425/2024 Liquidação Diária 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD R$ 500,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação