Acessibilidade
Liquidação: 0001315/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
16/04/2024
0001315/2024
0003282/2024
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA HOSPITALAR, LABORATORIAL E AMBULATORIAL – HIGIENIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E MOBILIÁRIOS E RECOLHIMENTO DOS RESÍDUOS GRUPO “D”, PARA ATENDER AS ÁREAS FÍSICAS INTERNAS E EXTERNAS DAS SEGUINTES UNIDADES DE SAÚDE: POLICLÍNICA JOSÉ ADELINO, POLICLÍNICA MANOEL AMORIM DE MATOS, POLICLÍNICA HAMILTON GONDIN, POLICLÍNICA RAFAEL VAZ E SILVA, POLICLÍNICA ANA ADELAIDE E SAMU, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 62 PEÇA 240 PAG. 150, CERTIFICADA POR: MARISVALDA OLIVEIRA DE SOUSA MAT. 60980, SOLIEUZO DE OLIVEIRA DOS SANTOS MAT. 107236, ELIEZER BISPO DOS SANTOS MAT. 1001931, REBECA MARCELINO PEREIRA MAT. 1003345, MARIA MARTA CAVALCANTE DE SOUZA MAT. 62422, MARIA JOSÉ BISPO MAT. 247785, FORNECEDOR: KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, EMPENHO Nº 1079/2024, PROC. N° 00032829/2023-06.
R$ 154.045,78
Favorecido

KAPITAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI
84.555.564/0001-80
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
16/04/2024 0001315/2024 0002728/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 131.296,88
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação