Acessibilidade
Liquidação: 0005211/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/05/2024
0005211/2024
0001823/2024
Original
Empenho
2024
Concessão de 03 e ½ (três e meia) diárias e mais auxílio deslocamento em favor de Emily Karem Paz Ribeiro da Silva, Secretaria Adjunta Municipal de Assistência Social e da Família - SEMASF – Cad.1007081, para custear as despesas com o deslocamento a Palmas-TO, tendo como objetivo da viagem participar do Encontro Nacional do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social da Região Norte, no período de 27 a 30 de maio de 2024, por meio de transporte aéreo. Conforme informações constantes nos Ofício nº359/2024/ASGOV/SGG de 17/04/2024 e Ofício nº44/2024/DA/GAB/SEMASF de 11/04/2024. Portaria nº125/GAB/SEMASF/2024.
R$ 4.800,00
Favorecido

EMILY KAREM PAZ RIBEIRO DA SILVA
026.***.***-62
Classificação Instituicional

12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS
Estrutura Programática

0324 - CONSOLIDAR E FORTALECER O SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
33901400000 - DIÁRIAS - CIVIL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/05/2024 0005211/2024 0007629/2024 Liquidação Diária 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS R$ 4.800,00
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação