Acessibilidade
Liquidação: 0000438/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
21/02/2024
0000438/2024
00013918/2023-45
Original
Empenho
2024
LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº93/2024, PARA PAGAMENTO DA FATURAS DAS ENERGISA – MÊS DE JANEIRO, CONFORME FATURAS Nº 1329608-2 E 33854-1, PEÇAS Nº209, FOLHAS Nº1-2, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR PAULO IZAIAS VIANA ALMEIDA. PROCESSO 00600-00013918/2023-45.
R$ 10.570,06
Favorecido

ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática

0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
22/02/2024 0000443/2024 0000911/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 10.448,62
14/03/2024 0000784/2024 0001637/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 9.417,75
22/02/2024 0000443/2024 0000916/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 122,44
14/03/2024 0000784/2024 0001640/2024 Liquidação Pagamento 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 109,93
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
001377277 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 23/01/2024 R$ 4.621,16 1124010591465000016666002001377277200971
001382553 Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) 01/02/2024 R$ 5.948,90 11240105914650000166660020013825532069059962