Acessibilidade
Liquidação: 0006190/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
10/10/2024
0006190/2024
00012227/2024-13
Original
Empenho
2024
SUBEMPENHO PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLÓGICOS, CONFORME NF Nº 11804 DE 21/08/2024 NA PEÇA Nº 29, DEVIDAMENTE CERTIFICADA POR ROBERTO BELÉM DOS SANTOS, RENATO BARROSO MOREIRA E SEBASTIÃO CLOVIS DE MEDEIROS FILHO.
R$ 4.106,72
Favorecido

A.M. MOLITERNO - EPP/EIRELLI
67.403.154/0001-03
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa

440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
23/10/2024 0006190/2024 0011466/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.106,72
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
11804 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 21/08/2024 R$ 4.106,72 35240867403154000103550010000118041712062045