Pagamento: 0005676/2024
Detalhes do(a) Pagamento
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160000009009 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
12/07/2024
0005676/2024
0000737/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS .(OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO) GASOSO E LIQUEFEITO COM CEDÊNCIA EM COMODATO DE CILINDROS, TANQUES FICANDO AINDA A CARGO DA CONTRATADA O TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DOS CILINDROS, TANQUES E CENTRAIS DE GASES; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SEMUSA. CONSIDERANDO O DESPACHO DE NÚMERO DESPACHO N°. 3/2024 – DIFICON/SEMUSA, eDOC 43F6BCFD, PEÇA 114. CONSIDERANDO O CONTRATO Nº 04/2023/COJUSA/PGM, CONSIDERANDO O VALOR GLOBAL TOTAL DE PARA A CONTRAÇÃO NA ORDEM DE R$ 5.621.992,71 (CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). CÁLCULO 1 MÊS E 15 DIAS R$281.099,64 + 3 MESES R$ 562.199,28 TOTAL DE R$ 843.298,92 (OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS). conf. CEO nº 07/2024, RESERVA DE SALDO N° 56 - PROCESSO N° 00007374/2023-82
R$ 74.665,93
Favorecido
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
34.597.955/0001-90
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0329 - INTEGRAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO SAÚDE
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato | Número do Contrato |
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Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
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Dados da Licitação