Acessibilidade
Liquidação: 0006495/2024
Detalhes do(a) Liquidação

Informações

Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
22/10/2024
0006495/2024
00013085/2024-01
Original
Empenho
2024
Subempenho para pagamento da despesa com a Aquisição de 15 Pranchetas em acrilico, conforme NF 000.003.815 de 02/08/2024 na PEÇA 57, devidamente certificada por Laila Cristina Monteiro Miranda, Roberto Belém Dos Santos e Sebastião Clovis De Medeiros Filho
R$ 155,85
Favorecido

R. B. MONTEIRO LTDA - ME
08.786.974/0001-54
Classificação Instituicional

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática

0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
05/11/2024 0006495/2024 0012080/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 155,85
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação
Número da Nota Tipo Data da Emissão Valor da NF Chave
000.003.815 Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) 02/08/2024 R$ 155,85 11240808786974000154550010000038151001001004