Acessibilidade
Pagamento: 0005892/2026
Detalhes do(a) Pagamento

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
28/04/2026
0005892/2026
022.001213/2025-67
Original
Empenho
2026
Liquidação
2026
Pagamento
2026
Liquidação de empenho referente ao Contrato n° 071/PGM/2019 que tem por objeto a contratação de empresa especializada em manutenção e gestão da frota da SEMA de acordo com a notas fiscais n° 853122, 867335, 881827 E 897863 (PEÇAS) (SEI 0261425, 0261451, 0261510 E 0732170) REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO devidamente atestada pelos servidores da comissão de recebimento, conforme atesto de nota fiscal SEI 0261439, 0261460, 0261524 0773871, presente nos autos do processo n° 022.001213/2025/67. Nº OP 6002
R$ 71.307,28
Favorecido

NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS
25.165.749/0001-10
Classificação Instituicional

16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
Estrutura Programática

181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data do Contrato Número do Contrato
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Data da Publicação Edital Processo Título
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Dados da Licitação